公司内部采购管理制度.docx
《公司内部采购管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司内部采购管理制度.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司内部采购管理制度.doc公司内部选购管理制度 第一章总则第一条为了规范公司的物资选购业务,制定询价、议价流程,降低物资选购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资选购的监督管理,特制定本制度。其次条本制度是公司物资选购管理行为的基本规范。第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。其次章选购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料须要状况、库存数量等要求,提前填报请购单,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合办公室负责开立请购单; 3、请购
2、单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及留意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明紧急字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送选购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报请购单,报总经理核准后方可送选购部。第六条请购的撤消 1、已开具请购单,并经核准后因各种缘由需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送选购部,必要时应先口头知会选购部。2、选购部门接获通知后,马上停止选购。3、如遇特别状况未能刚好停止选购时,选购部应商原请购部门并妥当
3、处理善后事宜。第七条选购方式 依据本公司实际状况,公司物料选购采纳以下三种方式:1、集中选购公司通用性大宗物料,以集中选购较为有利,依定时或定量之安排进行选购; 2、合约选购公司常常运用之物料,选购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约选购,依定时或定量之方式进行选购; 3、一般选购除 1、2 以外之零星物料,采纳随需求而选购之方式。第八条询价、议价 1、选购部选购人员接获核准后之请购单,除集中选购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象; 2、确属货源惊慌、独家代理、专卖品等特别状况,不受前条所限; 3、如向特约供应商选购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同
4、时索要报价明细表;4、选择询价或选购的对象,应依照干脆生产厂商、代理商、经销商之依次选择; 5、供应商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,选购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目,选购部应会同运用部门共同询价与议价; 第九条议价原则 以下状况时,选购部应刚好与供应协商价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时; 2、选购频率明显增加时; 3、本次选购数量大于前次时; 4、本次报价偏高时; 5、有同样品质、服务之供应商供应更低价格时; 6、其他有利于公司条件时 第十条订购作业 1、选购人员应以本公司出具购销合同,或供货商出具购 销合同形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。2、
5、若属一份订购单多次分批交货的情形,选购人员应于购销合同上明确注明。3、选购人员应限制物料订购交期,刚好向供应商跟催交货进度。第十一条验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。第三章选购物品之品质管理第十二条选购品质文件资料要求 物料订购前,本公司应供应下列文件资料,或在购销合同、选购合约内予以明确规定:1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条进货验收之规定 供应商供应之物料,必需经过本公司仓库、请购、选购等部门人员验收工作,主要包
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司内部 采购 管理制度 doc
限制150内