公司财务日常费用报销规定及流程.docx
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1、公司财务日常费用报销规定及流程公司财务日常费用报销规定及流程第一条、 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。其次条、费用报销的一般规定1.报销人必需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人(签收人)签名。2.填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一样(不得涂改);简述费用内容或事由。3. 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→经理审批→ 集团公司财
2、务总监同意→集团公司行政副总审批 4.报销 5000 元以上需提前一天通知财务部门以便备款。第三条、差旅费报销费用标准及流程。费用标准:详见差旅费报销标准及相关规定; (一)费用标准:职 务交通工具住宿标准伙食补贴一般员工 火车硬卧 120 元/天 30 元/天部门主管 火车硬卧 150 元/天 30 元/天分公司经理飞机普舱 200 元/天40 元/天 经理及以上飞机 实报实销 实报实销(二)费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必需供应住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行担当。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准,自
3、然出差天数计算。 3. 伙食补贴标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采纳额度内据实报销形式,特别状况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销款待费,同时相应取消伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,具体注明出差地点、目的、行程支配、交通工具及预料差旅费用项目等,出差申请单由分公司经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,
4、依据差旅费用标准填写差旅费报销单,要注明出差时间、事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票,按日常费用审批程序办理报销手续,特别状况报销时间最长不能超过 30 天,超期财务中心有权无条件拒绝办理. 第四条、电话费报销费用标准及流程(一) 费用标准 1. 移动通讯费:员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制,即依据不同岗位,依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,详细标准见集团公司相关管理制度规定及相关文件。 2固定电话费:公司为员工供应工作必需的固定电话,并由公司综合办统一支付话费。不激励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1.公司综合办指定专人每月初(10 日前)将本
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