总经理办公室.docx
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1、总经理办公室 总经理办公室 一、工作内容和要求 1、负责上级和有关部门来文的签收、传阅、管理工作,并做到刚好、保密、不丢失。 2、帮助总经理对企业运作与各职能部门进行管理,协调内部各部门关系。 3、负责印鉴、介绍信的管理和运用工作。 4、负责档案、文书资料的立卷、保管工作、根据档案注有关规定,确保档案完整平安。 5、做好本部门的日常管理工作,包括召开部门例会、对各项工作做出支配等。 6、检查、督办各部门落实公司的各项决议、操作标准及规章制度。 7、负责公司公章管理,严格运用手续,末经批准不予对外,并做好相应的记录。 8、负责公司的办公用品购置。 9、实施员工激励(劳动纪律、任务、工资、福利、保
2、险、奖惩等),拟制工资表。对业务部收集的客户资料整理归档。 10、对公司资料整理归档。 11、对公司签订的各种合同进行整理归档。 12、对公司总的文件、会议记录、纪要整理归档。 13、对公司会计资料整理归档。 14、妥当保管公司各种证照,妥当保管公司财务印签,实行分人管理。 15、负责制订公司物资选购原则,实施统一选购。 16、负责严格监控公司物资的状况,限制不合理的物资选购和消费。 17、负责建立公司物资比价体系。 18、严格规范物资保管,采纳科学的仓储管理方法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 19、仔细搞好合同管理,在订货合同中应规定:供应物资的品种、规格、质量标准
3、、数量、交货期、交货方式,运输方式、验收方法、货款支付方式以及违反合同处置等事项,适用时组织各种物资进公司,以保证生产、技术改造、设备 1 修理、工具制造等方面的物资供应。 二、职权与权限 1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、帮助总经理做好总经理办公室各项工作。 3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。 4、帮助总经理处理行政外部事务。 5、根据企业行政管理制度处理其他相关事务。 6、在上级领导授意下,对日常行政事务性工作有处理权。 7、有权对各部室工作进行协调、平衡及考核。 8、帮助企业领导决策并为其供应决策所用的企业人事信息资料。 9、负责企业人力资源战略的规划、编制,并经批
4、准后实施。 10、负责企业人力资源管理制度的修订与监督执行工作。 11、负责企业人才的引进、调配、升迁、离职等劳动关系的管理工作。 12、负责企业员工人事资料的管理工作。 13、负责企业员工薪资核定及管理工作。 14、负责企业员工的休假及出勤的审核、统计、汇总等勤务工作。 15、负责员工的统筹保险工作。 16、负责办公用品、设备的领取、登记、发放工作。 17、有权要求各部门供应上述各项工作相关的资料和信息。 18、有对违反人力资源管理制度的部门和个人提请惩罚的权力。 19、有对各部门员工实施考评及结果处理的建议权。部门主管的职责:对完成本部门的工作任务和履行工作职责全面负责,对本部门各项工作进
5、行合理分工和支配。 20、有权调换本部门人员的岗位和调整工作岗位人员的工作职能。 21、有权依据本部门工作人员的工作业绩,提出嘉奖和惩罚的建议,并参加确定。 22、对供应的种类物资品种、规格、质量等不符合要求而影响生产安排和产品质量负责。 23、对各用料单位不合理运用材料或损失奢侈材料,有权制止和提出处理 2 看法。 三、未涉及的其他事务由总经理办公室负责 3 财务部工作标准 一、工作内容与要求 1、编制会计报表,拟写财务状况分析报告。 2、对公司的空白支票、空白发票、空白收据及有价证券的购、领、销、存进行管理。 3、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案,负责建立公司内部成本核算
6、体系,并进行核算及限制工作,负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 4、对各种单据进行审核,处理应收、应付货款等有关业务工作。 5、负责公司税务处理工作,与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。 6、监督公司不合理费用开支。 7、公司全盘账务业务处理。 8、根据规定的开支范围与开支标准支付各项资金,保证刚好足额上交各项财政收入。 9、仔细执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度,合理运用信贷资金,按期偿还银行贷款。 10、驾驭资金运用,监督全公司各部门的一切财务经济活动状况,协同生产、供销等部门主动搞好资金回笼,合理支配资金支出,保证正常生产储备与费用的合理开支。 11、
7、依据企业经营生产目标,编制年(季)度财务、成本安排,流淌资金运用安排、专项资金运用安排,并提出实施方案,按期上报财务决算表,刚好精确记载各项账目,妥当保管好账册凭证。 12、主管企业各项经济效益指标,负责企业成品半成品的成本核算,财务成本核算,负责企业固定资产,专项基金的核算。 13、负责企业流淌资金的管理,负责企业清算往来财务管理。 14、督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作,并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。 15、按档案管理实施方法负责原始凭证和会计档案的管理工作。 4 二、职责与权限 1、有权依据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求,并在下一期质量损失
8、成本核算过程中对改进措施进行验证 5 销售部工作标准 一、工作内容与要求 1、依据公司质量方针目标,制订部门销售安排,主动完成销售任务。 2、仔细搜集市场情报,驾驭市场动态,做好销售信息及反馈工作,建立销售用户档案,为企业供应制订生产安排依据。 3、加强同用户的联系,收集用户反映看法,帮助用户选择产品,做好用户技术培训工作,主动为用户服务。 4、维护客户关系,作好所负责区域客户的管理工作。 5、建立客户档案,进行客户评估,对不同客户进行分类管理。 6、办理产品销售,抓好销售产品的发货工作,严格评审合同,严格履行合同,维护企业信誉,组织催办用户的提货收款,帮助财务部门完成资金回笼。 二、责任与权
9、限 1、负责产品的售后服务,负责接待客户并帮助处理好客户投诉。 2、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发,负责建立公司营销资料库。 3、对不完成公司布置的销售任务负有责任。 4、对营销市场的开拓有建议权。 6 生产技术部工作标准 一、工作标准的内容 (1)工作目标 1、根据生产安排完成公司年度及中远期各项生产任务。 2、按规定完成各项技术监督工作安排。 3、根据公司长期发展规划,完成阶段性工作目标。 (2)工作要求 1、负责依据公司安排及市场营销部需求安排制定生产安排,编制详细的生产作业安排。 2、负责按安排组织各部门按安排进度完成生产任务。 3、合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。 4、时
10、刻驾驭生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。 5、合理运用设备,提高设备运用率。 6、负责公司设备管理。 7、在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避开各种不必要的奢侈,降低产品物耗。 8、严格根据质量标准程序要求把好产品质量关。 9、负责公司平安管理、消防平安管理工作。 10、制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。 11、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。 12、新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。 13、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 7 14、对新技术、新材料、新工艺、新设备的探讨开发,
11、促进公司进步。 15、生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。 16、向相关部门供应技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 17、负责建立公司技术资料库。 18、收集客户对本公司产品运用状况的各种信息资料,并做相应分析,供应改进 的详细方案。 (3)工作程序 1、支配部署好当天的生产任务。 2、每周召开生产例会,总结近期生产工作,提出问题及解决方法,支配部署下阶段工作任务。 3、定期召开各种生产专题会议,解决生产技术问题。 4、随时协调、支配生产过程中出现的各种问题,保证生产管理工作的顺当进行。 二、职责 1、负责编制公司年度技术组织措施安
12、排和反事故措施安排,并负责组织实施。 2、负责编制公司年度、月度设备检修安排和日常生产安排。 3、负责公司运行、检修管理和技术管理工作,组织编写、修订和完善生产运行、检修规程和系统图等。 4、负责生产部门(专业)之间的协调工作,组织解决生产技术问题。 5、负责生产运行设备的消缺管理和考核工作。 6、负责生产节能、计量、科技进步及各项技术指标的管理与考核工作。 7、负责公司有关生产项目、设备、备品备件、材料安排的审核工作,组织生产技术协议、技术合同的洽谈、签订,参加生产设备的交货验收工作。 8、负责对生产部门下达有关生产指令,并对完成生产任务状况进行检查考核。 8 公司流程选购、付款、催款流程
13、一、选购货物 1、生产到仓库提货(固定库存量)如无所需,仓库填写选购申请单,由选购进行选购(选购负责询价、比价、议价、协调与沟通,催交、进货检收、整理付款)货到时由选购与库管验货并办理入库,(入库单一式两份,库管选购各一份)选购负责进货的发票及应付货款的管控,交付发票时由接收人签字(选购合同一式两份、仓库、选购各一份) 2、销售询问仓库有无现货,如无现货,仓库应刚好通知选购进行询问,选购与厂商联系后应回复销售详细状况,到货时间,合同签订后由仓库填写选购申请单,由仓库签字后转交选购(选购申请单一式三份,财务、选购、库管各一份) 3、生产日常工具由生产部自行选购,后转选购报账。 三、款项方面 1、
14、选购在签订合同后,须要付款时,应提交选购合同给财务,财务进行付款,财务须每月18日将已付款票未到的供应商清单一一例出,将于选购。 2、销售在发货时提交出库单、合同、开具发票,财务每月整理出应收账款 (1)公司名称(2)开票日期(3)总计金额,由销售负责催收款项。 方案二 1、生产须要货物时,首先询问仓库是否有货,如无所需,由生产部填写选购申请单,由选购进行选购,货到时由选购与库管验货并办理入库,(入库单一式两份,库管选购各一份),入库后再由仓库按生产部的所需填写出库单(出库单一式两份,仓库、生产各一份),选购负责进货的发票及应付货款的管控,交付发票时由接收人签字(选购合同一式两份、仓库、选购各
15、一份) 2、销售询问仓库有无现货,如无现货,销售应刚好通知选购进行询问,选购与厂商联系后应回复销售详细状况,到货时间,合同签订后由销售部填写选购申请单(申请单一式四份,财务、销售、选购、仓库各一份) 9 1、备用金提取 按公司法人规定,公司提取备用金不得超出5000元,如有超出,出现平安故事,多余公司规定部份由内务自行负责。 支用现金时,必需填制“资金运用申请表”由负责人审批、财务经理签字后支取;运用后由经手人签字,负责人核批,财务经理审查后入帐。 2、公司钥匙管理 按公司规定库房钥匙只配于董事长、厂长、库管,工厂钥匙中配于董事长、厂长,公司钥匙只配于董事长、厂长、办公室,财务钥匙只配于董事长
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