物业管理分公司半年工作总结.docx
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1、物业管理分公司半年工作总结 物业管理分公司半年工作总结 “ 上半年,物业管理分公司以公司2006年工作指导思想、目标、要求为动身点,遵循和发扬“依存主业、服务主业、以人为本、细微环节管理”的经营理念和工作主题,紧紧围绕 “以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持”的战略思想,在各级领导和各个部门的关切支持下,狠抓基础管理,不断改革创新、开拓发展,很好完成了厂及公司的各项物业服务和后勤保障工作。现将上半年工作总结汇报如下: 一、业绩指标完成状况 上半年物业管理分公司全体员工在公司领导班子的指导帮助下,在全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年初 确定的业绩目标,团结一心,真抓实干,主动参加采气一厂的
2、各项物业服务工作,物业管理分公司上半年总收入达到元。完成了全年业务指标的51%。(其中餐饮业收入完成元;物业服务收入完成元.洗涤中心收入完成元,实现了时间过半、任务过半。 二、生产经营状况与分析 1、营业收入状况 今年上半年营业总收入达到元。完成了全年业务指标的51%。(其中餐饮业收入完成元;物业服务收入完成元.洗涤中心收入完成元,实现了年初制定的收入预算指标。 (一)物业服务收入 16月份,物业服务主营业务收入完成元,较上年同期增长29%(其中一净物业队收入元,较上年同期增长34%;北区物业队收入元,较上年同期增长38%;南区物业队收入元,较上年同期增长%;小区物业队收入元,较上年同期增长5
3、%;)。 今年一季度收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度收入增加元,增长率为%。(其中小区物业队一季度收入元,二季度收入元,二季度比一季度增长%。一净物业队一季度收入元,二季度收入元,二季度同比一季度收入增长51%。南区物业队一季度收入元,二季度收入元,二季度比一季度收入增加%。北区物业队一季度收入元,二季度收入元,二季度比一季度收入增加%。) (二)餐饮服务收入 1-6月份,餐饮服务业务收入完成元。较上年同期增长16%。(其中基地餐饮部收入元.一净餐饮部收入元,较上年同期收入削减元,削减率为%;南区餐饮部收入元,较上年同期收入削减元,削减率为%;北区餐饮部收入元,较上年同期收入削减元
4、,削减率为58%。今年增加了基地餐饮部,收入平均同比上年增加元,增长率为16%。) 今年一季度餐饮收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度增长元, 增长率为%。(其中基地餐饮部一季度收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度收入增加元,增长率为%。一净餐饮部一季度收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度收入增加元,增长率为%.南区餐饮部一季度收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度增加元,增长率为%。北区餐饮部一季度收入完成元,二季度收入完成元,二季度比一季度收削减元,削减率为%。) (三)洗涤中心收入 上半年洗涤中心收入完成元,同比去年上半年收入下降元,下降率为45% 基地餐饮
5、部收入比年初预算少收入10万元左右,主要的缘由一是第一个月餐饮部未经营,二是一季度伙食成本(菜价、副料)过高,饭菜价格不变;三是春节三天供应免费就餐;这是导致收入比预算下降的主要缘由。 2、营业支出状况 今年上半年总支出达到元.较上年同期相比支出增加元,增长率为61%.比 年初预算指标下降元,下降率为25%(其中餐饮业服务支出元;物业服务支出元.洗涤中心支出元)。 (一)物业服务支出 1-6月份物业服务实际支出元,较上年同期相比支出增加71%。(其中北区物业实际支出元,较上年同期相比支出增加%;南区物业队实际支出元,较上年同期相比支出增加%;一净物业实际支出元,较上年同期相比支出增加%;小区物
6、业队实际支出元,较上年同期相比支出增加76%。综合办公室实际支出元,较上年同期相比支出下降68%) 一季度物业服务支出元(含综合办公室),二季度支出元,二季度比一季度支出增加元,增长率为55%。(其中综合办公室一季度实际支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加%;小区物业队一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加%;一净物业队一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增长33%;南区物业队一季度支出 元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加%;北区物业队一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加%) (二)餐饮服务支出 餐饮服务支出元,较上年同期相比支出增加元,增长率
7、为65%。(其中基地餐饮服务支出元。一净餐饮服务支出元,较上年同期相比支出削减%;南区餐饮服务支出元,较上年同期相比支出削减%;北区餐饮服务支出元,较上年同期相比支出增加%。) 一季度餐饮服务支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加元,增长率为%(其中基地餐饮部一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加%.一净餐饮部一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出增加16%.南区餐饮部一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出下降%.北区餐饮部一季度支出元,二季度支出元,二季度比一季度支出下降%.) (三)洗涤中心支出 上半年总支出元,同比上年支出增加元,增长率为%. 3、营业利
8、润 上半年总营业利润完成了元,较上年同期相比下降了元,下降率为%。(其中物业服务营业利润完成元,较上年同期下降了下降率为5%。洗涤中心营业利润元,较上年同期相比营业利润下降了元,下降率为%。餐饮营业利亏损较上年同期相比亏损增加元,亏损率为311%.综合办公室上半年支出元,没有营业收入.) 4、存在的问题: 1)选购成本高,主要是对市场行情驾驭不够,调查不具体。 2)在管理上下的功夫不够,导致经营成本增加。 3)员工的教化培训还不够,奢侈现象还比较突出,源头没有抓好。 5、为确保下半年经营预算指标的顺当完成,必需做好以下几方面的工作。 1)加强劳动力方面的管理与教化:紧紧围绕“以人为本”的原则根
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- 物业管理 分公司 半年 工作总结
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