财务审计处工作总结.docx
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1、财务审计处工作总结 财务审计处2022年工作总结 2022年,财务审计处贯彻学院党委行政决策部署,根据学院领导指示,仔细履行部门职责,严格执行预算及财务管理制度,很好地完成了全年的工作任务。 一、职能职责工作状况 1.严格执行学院的财务管理制度,完善修改了多项管理方法中的财务制度,规范了财务管理程序,降低了财务管理的风险,提高了财务工作的质量和效率。 2.已仔细完成2022年年度决算工作,决算报表已获得上级批复。2022年年度预算(二上)已上报上级主管部门。 3.在2022年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出安排,并按月分解执行。对专项资金的运用做到了定期分析预算执行状况,并刚好报送
2、给相关部门,部门对二级经费执行状况的重视程度大大增加,提高了部门管好用好资金的自觉性。 4.进一步加强了对职工个人借款的管理,定期督促相关业务经办人刚好完成报账手续,保证了国有资产的平安。 5.针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金运用问题,刚好向上级反映,主动想方法,提出相关建议,在保证搞好学院行政工作的前提下,确保了资金运用的合法性、合理性、有效性。 6.完成了厅对我院财务收支审计的接待工作,并完成了相关的审 计整改工作,整改状况已报厅。 7.完成了新校区 一、二期建设项目竣工决算,决算报告已报厅。 8.收付结算工作。 完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费
3、8318万元,比上年增长10.3%;学费收缴除去助学贷款部分,到位率97.5%。完成学院各项经费的日常报销工作。完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。完成2009级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校内网职工收入信息发布工作。完善了学分制学分补修网上收费工作。 9.审计工作。制定了审计工作安排,完成了内部审计统计报表(季报、年报);组织财务审计处的同志参与了省交通运输厅组织的内部审计培训。 10.严格地落实党委行政交办的工作任务,协作各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作,保证学院的各项指
4、示得到百分百的完成。 二、特色创新贡献提升状况 1.经过多次研讨调试修改,我院财务精细化管理平台正是投入运用,该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和刚好均衡性,提高工作效率。 2.为保障学院工作顺当开展,财务审计处经反复与省交通运输 厅和省财政厅协调,顺当将2022年结余指标371.98 万元、资金结转 2842.36万元结转到2022年接着运用,解决了专项项目需在2022年接着完成而缺乏资金的困难。 3.依据省财政厅、省教化厅关于印发的通知(川财教2022162号)文件的规定,我处主动与省教化厅沟通,多次查阅档案,报送高校化债奖补资金统计表,已向财政申请450万元化债奖补资金。2022年
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