陶瓷厂财务管理规定1.docx
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1、陶瓷厂财务管理规定1 (陶瓷厂)管理规章制度 全部费用、选购都要遵循“有票报销,无票不报”的原则,拒绝白条和假发票,但对一些特别状况的收据,必需有填开单位的财务专用章,而且复印纸套写,一次填开。对机打发票的填开,要根据税务的要求,填写项目齐全、有单位发票专用章或者财务专用章。 一、费用报销制度 1、为陶瓷厂业务出差,要遵循集团公司的差旅费报销制度,实行按集团公司制定的不同等级标准报销住宿费、伙食补助费;车船费和交通费据实报销;(中层干部及员工住宿标准省会及省辖市120元/日,县及县以下90元/日;生活补助省会及省辖市45元/日, 县及县以下30元/日) 2、带车出差的,要事先经过领导批准,才能
2、报销车辆的停车费、过路费、加- 112明显有质量瑕疵,不能运用的材料、包装物等,仓管有权拒收。 5、选购员凭发票、发票清单和仓库保管员的入库验收单报销,发票和入库验收单缺一不行报销。 6、对发票的要求。增值税一般发票,要求机打发票填项正确,单位为:河南唐钧陶瓷文化发展有限公司,加盖供应商的财务专用章或者发票专用章;定额发票要求同上;增值税专用发票要求填项齐全、正确,供应商和我们单位的名称、税号、开户行、账号、地址、电话6项缺一不行。 四、固定资产购买、模具的定制 1、固定资产和模具定制实行请购制度,先写请购单,请领导批示,领导同意后再去购买和定制。 2、固定资产和模具要建立台账,同时还要建立固
3、定资产和模具卡片账,记录固定资产和模具的购买、定制的日期、厂家、价值、残值、修理、更新等状况。卡片账要有运用人的签字。 3、固定资产清理每半年进行一次,无利用价值的闲置固定资产,填制闲置固定资产清理表报集团总经理报批。固定资产清查盘点,每年进行一次,要填写固定资产盘点表,对盘亏盘盈状况根据规定进行处理。 4、固定资产的修理。固定资产须要修理、保养的,有厂领导负责报告,经集团总经理审批后,到指定地点修理和保养。 五、液化气的购买、运用。 依据生产的须要,液化气的购买参照生产材料的选购制度,仓库保管员验收实物入库,对液化气的重量通过度量衡称重,对缺斤少两,以次充好可以拒收。选购员凭发票和仓库保管员
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