结算员年终个人工作总结.docx
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1、结算员年终个人工作总结 结算员年终个人工作总结 结算员年终个人工作总结 光阴如梭,一挤眼2022年又将成回想当时,初来公司,对于结算员的工作概念完全不懂,领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习,学会了如何运用甲骨文系统,如何与供应商对账,如何与同事沟通,如何处理异样等等。真的特别感谢我身边的同事!经验一个月的学习后,我起先负责委外选购业务对账,申请付款等方面工作,以下是我个人的工作总结! 一、本年度工作回顾 我是今年7月份到公司工作的,8月下旬正式接手结算员工作,由于自身没有接触过结算相关方面的工作,一切从零起先,一边学习业务学问,一边自我摸索,遇到业务方面的难点和问题,就请教其他有阅历的老同
2、事,渐渐的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点: 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表,并提交给行政组 3.负责收取发票,进行检查,录入,并提交发票到财务 4.月度付款安排的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单,跟催索赔款,索赔到账后开收据,系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后,截止2022年12月底,本人一共处理发票数量为2205份,发票金额共计625776997.4元。 月份 供应商数量 发票金额 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 1024
3、53325.7 12月 426 131859235.6 表1:发票接收明细 从上表可以看出,平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发觉,总结了有以下3个问题: 1:发票中开的税率与结算单上的税率不符 2:发票上纳税人识别名与发票专用章上的识别名不一样 3:发票上收款人、复核两处有时为空白 通过与财务部门的同事沟通学习后,了解到以上3点问题必需刚好处理,并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面学问有了肯定的了解,在后期处理发票中也有了肯定的帮助。 根据财务部门要求,每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要起先收集付款安排了并在25号前将安排计较给
4、财务。 表2:2022年8-12月付款安排金额对比图 上表是我接受付款安排工作后的一个简易数据说明图,可以看出选购员每月提交安排的总金额都在一个亿上下。在收集付款安排时,由于供应商数量较多,选购员提交的安排与实际支付货款的金额有些差异,安排只能是一个也许的数据, 每月提交给财务是为了便利公司备款,详细支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。 除了收取发票和提交付款安排,我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短,还有事业部的索赔暂未接收,日常处理的就是一些须要提前支付货款须要扣点索赔,以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。 索赔类型项目 退货索赔 外购索赔 委外索赔 现
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