陈义小学财务审计工作自查报告.docx
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1、陈义小学财务审计工作自查报告 陈义小学财务审计工作自查报告 20222022学年度 为了全面落实永年县学校财务管理方法及其补充规定、永年县学校大项开支申报审批制度等规章制度,建立健全内限制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教化经费平安、高效、规范运行,提高教化经费运用效益,落实科学发展观、办好人民满足的教化,促进基础教化持续健康发展,实行有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化,现将我校自审工作汇报如下: 问题梳理: 经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严峻违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,留意提高公用经费和国有资产的运用效益,确保学校素养
2、教化活动的开展。 一、收入管理。 学校全部收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。学校全部收费项目和标准严格根据“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范运用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格根据学生、家长自愿原则,保留原始回执。 二、支出管理。 学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府选购条件的,全部实施政府选购。不符合政府选购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施选购。学校全部支出实行
3、校长负责制,校长统一审批。重大经费开支项目,严格执行永年县学校大项开支申报审批制度,由校领导班子集体探讨确定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费运用状况。学校理财小组人员之间权责明确,相互分别、相互制约、相互监督。 三、加强资产管理。 学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的平安。学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体探讨确定,按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动,避开国有资产的损失。今后,学校还将调整充溢财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。 以上,是学校财务管理工作
4、的自查报告,提请教化局计财科审核。感谢! 陈义小学义务教化经费管理和运用状况自查报告 20222022学年度 为确保义务教化经费的合理运用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校教学工作的正常运转,努力改善办学条件。现对本年度教化经费的投入、运用状况进行自查,详细状况如下: 一、教化经费的落实和保障状况 近几年来,上级教化部门对我校义务教化经费按要求按时、足额到位,老师工资按时足额兑现,统一发放。财政对基础教化转移支付经费由教化主管机构统一管理,专款专用,全部用于教化。 二、教化经费的管理和运用状况 我校属事业单位,教化经费的管理和运用必需严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持
5、勤俭办教化的方针,照实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教化经费的运用进行财务限制和监督。 1、经费运用无存在挪用、移用、挤占和截留的状况,日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。 2、公用经费运用规范,无挤占开支款待费、旅游疗(休)养和发放教职工福利等。 3、学校实行经费公示制度,对须要公布的项目逐一公布。 4、学校学生数每一个学期都是照实上报。学籍登记规范,学校学籍信息真实、正确、完整,真正实现了一生一学籍,无多学籍,漏报学籍现象。 5、学校按教化局和中心校的要求来编制教化阶段学校预算。 三、教化收费状况 学校教化收费,一切根据上级教化部门的规定
6、(零收费)执行,无存在乱收费行为: 1、本年度没有为学生办理代办服务费。 2、教化教学中从无强制组织学生参与各类培训机构举办的爱好班等学习,学校也无存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为。 四、检查状况 我校在上级主管部门的领导下,严格根据“校财局管”的财务管理体制,严格要求我校报帐员按时报帐,全部票据都是正规票据,没有白发票。公用经费管理运用的详细做法是: (1)我校加强财务管理,严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。 (2)仔细履行报账制度,力求资金的规范运用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财
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