预算业务管理制度.docx
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1、预算业务管理制度 达州市环境监测站 预算业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强单位预算管理,规范预算编制、审批、执行程序,强化监督约束机制,特制定本制度。 其次条 本制度适应单位内部的预算业务管理。 第三条 预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一样、厉行节约、注意绩效的原则。 第四条 制定依据 1.中华人民共和国会计法 2.中华人民共和国预算法 3.行政事业单位内部限制规范(试行) 其次章 管理机构及职责 第五条 成立由单位领导班子、各科室的负责人组成的预算管理小组,作为特地履行预算管理职能的决策机构,其主要职能: 1.审定预算业务内部管理制度。 2.确定单位预算管理的政策,方法和要求。
2、3.审定年度预算编制总体目标。 4.协调解决预算编制和执行中的重大问题。 5.听取预决算执行状况,督促各科室室根据进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。 6.审批预算追加调整方案。 7.审定单位决算和绩效评价报告。 8.其他相关决策事项。 第六条 成立由计财室负责人组织相关各股室工作人员参加其中的预算业务日常管理工作机构,履行预算日常管理职能: 1.草拟预算业务内部管理制度,报预算管理小组审定后,督促各相关科室和岗位落实预算业务内部管理制度。 2.组织和指导各业务科室拟定年度预算,报预算管理小组审定。 计财室:负责资金的预算、筹集和调度,保障运用与协同纪检部门监督。 监测分析室:负责专项资金
3、的安排和运用 办公室:负责职工工资、绩效、四金等支出的限制。负责“三公经费”及单位正常运转的保障资金支出的限制(包括:车辆、办公、水、电、邮电、通讯费等)。 质控室:负责质量限制经费支出的限制。 自动室:负责自动监测站运行经费及专项选购支出的限制。 纪 检:负责预算资金的监督。 3.跟踪、监控、定期汇总分析预算执行状况,向预算管理小组提交预算执行分析状况。 4.汇总审核各业务科室提交的预算追加调整申请,形成预算调整方案,报预算管理小组审议。 5.编制单位决算报告和相关绩效评价报告,绽开决算分析工作,报送预算管理小组审定后对外报送市财政局审批。 6.做好其他相关工作。 第三章 预算编制 第七条
4、预算编制根据以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制,当年实现收支平衡。 第八条 预算日常管理机构应根据市财政局预算年度部门预算编制原则、内容、方法、要求部署本单位预算编制工作。 1.各业务科室根据预算编制要求编制各项基本资料,依据本科室的工作安排提出预算建议数。 2.预算日常管理机构对各科室预算建议数中的基本支出和项目支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格限制“三公经费”、差旅费、培训费、一般性支出等政策要求进行审核,并形成本部门预算草案。 3.计财室将本部门预算草案报预算管理小组审批。 第九条 经预算管理小组批准的预算草案,由计财室在“一上”阶段报送市财政局。 第十
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