线缆连接器3C认证质量管理手册(共59页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件,也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据电线电缆CCC认证实施规则(CNCA-01C-002:2007)的实施要求进行编制,并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。本手册是保证3C质量产品认证的基本准则,也是公司对所有客户的承诺,遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效。 总经理签署: 签署日期:2010年3月2日质量负责人授权书【字号:】根据公司经营管理设置及其原则,任命 为本厂质量负责人,被授权人依照岗位职责、质量手册、程序文件及有关制
2、度,执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务:1 负责建立满足认证机构要求的文件质量体系并确保其实施和保持。2 确保认证产品(含强制性产品)符合认证标准的要求。3 建立文件化程序,确保认证标志的保管和使用。4 负责产品认证工作的管理和对外联络。5 建立文件化的程序,及时处理不合格品和确保获证产品变更后获得认证确认。6 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 总经理签署: 签署日期:2010年3月2日认证联络员授权书【字号:】根据公司经营管理设置及其原则,任命 为本厂认证联络员,被授权人依照岗位职责、质量手册、程序文件及有关制度,执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务:
3、1 负责执行产品认证工作和经办认证对外联络。2 协助认证产品按认证标准要求进行生产,跟踪认证产品的质量问题。3 当企业生产、机构等发生变化时,应及时向认证机构反映。4 当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更时,在实施前向认证机构申报获得批准后,方可执行。总经理签署:签署日期:2010年3月2日3C强制性认证管理任命书【字号:】 为了更好的实施3C强制性认证质量管控,特任命 陈利明 为总质量负责人,严德幸 为特别顾问,其相关管理人员如下明细表:3C认证管理人员明细表姓名职务所属部门董事长/经理(兼人事主管)/业务经理业务部跟单文员业务部采购资材部仓管资材部工程师工程部电子技
4、术员工程部品管品质部总经理签署:签署日期:2010年3月2日质量管理手册章节 标 题 页数 版本 0.1 质量手册更改履历 0.2 目录 1 A 0 0.3 目的和适用范围 2 0.4 质量方针 3 A 01.1 职责 4 A 01.2 资源 12 A 02 文件和记录2.1 文件的控制 17 A 02.2 记录控制 21 A 02.3 认证标志的保管使用控制程序 23 A 03 采购和进货检验3.1 供应商的选择 和日常管理 26 A 03.2 关键元器件和材料的检验/验证 28 A 03.3 关键元器件和材料的定期确认 29 A 04 生产过程控制和过程检验4.1关键工序能力 33 A 0
5、4.2过程参数和产品特性的控制 36 A 04.3 生产设备维护保养 38 A 05 确认检验 39 A 06 检验试验仪器设备 6.1校准和检定 42 A 06.2 运行检查程序 45 A 07 不合格品的控制 47 A 08 内部质量审核 50 A 09 认证产品的一致性 54 A 09.1 产品变更控制 56 A 010 纠正和预防措施 57 A011 包装、搬运和储存 58 A 0附录一 质量体系文件对照表 60 A 0目的和适用范围1描述依照“3C工厂质量保证能力要求”所建立的质量管理体系的各核心条款及其相互作用,提供查找相关文件的途径。质量管理手册规定本单位在相关产品的生产与经营全
6、过程的质量控制要求,并有效的落实执行,以证实组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果,达到产品品质能满足标准需求的目的。且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。2 本公司的相关产品:电线电缆。本单位质量方针1.执行顾客满意的工作-顾客满意2.落实质量第一的目标- 质量第一 3.产品成本及市场的控制-成本控制 4.企业与员工共同发展 -长期发展制造客户满意的产品,创造永续经营的商机。l职责1.1 职能分配 表1 职能分配表职能分配 职能部门或 人员及其 编号质量体系要素章节 内 容总经理质量负责人生产部工程部业务
7、部资财部行政人事部品质部文控中心123456781 职责和资源1.1 职责1.2 资源2文件和记录2.1总要求2.2 文件的控制2.3 记录的控制2.4认证标志的保管使用控制3采购和进货检验3.1供应商的选择 和日常管理3.2关键元器件和材料的检验/验证3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过程控制和过程检验4.1工序控制4.2环境要求4.3过程监控4.4 生产设备管理4.5 检验确保与认证样品一致5例行检验和确认检验总则制定程序,并记录。6检验试验仪器设备总则6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品的控制8. 内部质量审核9. 认证产品的一致性9.1 产品变更控制10. 包装、搬运和储存备
8、注:1. 符号表达: = 主要职能; = 辅助职能; = 配合职能 1.2 职责和权限本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理。主要根据运作需要规定公司组织结构,并说明各部门或职能的相互关系,组织结构分解到部门以下的最小管理单元。1.2.1 在本公司内按照“3C工厂质量保证能力要求”,制订质量管理职责,明确各级人员的责任与权限。1.2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责和权限报本单位领导批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。1.2.3管理组织架构图公司如下组织结构图为人员配置提供依据,也为有效的沟通奠定基础。1.2.4 层级的职责与权限1)公司
9、总经理质量职责 组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规,进行质量管理体系策划,建立健全公司各级质量责任制,加强质量教育,在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想。 确定本组织的质量方针;签署、颁发质量手册。确保内部沟通,保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。 审批质量体系的结构设计,确定各岗位的职责和权限。 为质量体系的有效运行提供所需的资源。 任命质量负责人。2) 质量负责人质量职责(包括安全) 根据国家有关法律法规及安全标准,结合本企业实际,负责组织建立、完善和实施质量体系,主持编制质量手册,审批质量体系程序文件,组织贯彻实施公司质量要求,推动质量体系的有效运行。 定期组织内部
10、质量审核,任命内审组长。 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不得贴强制性认证标志。 对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权。负责与认证机构联络,及协调认证方面的事宜。积极参与CCC组织的有关认证工作的研讨、经验交流和学术活动。建立文件化的程序,确保认证证书及认证标志的妥善保管和正确使用。提高本公司对顾客要求的认识。3)业务部质量职责 新客户之开发、联系及样品送样承认。 品质资讯回馈之窗口。 公司营业目标执行。 合约审查签订执行。 新客户评估及跟进。 客户满意度调查及服务。 跟踪订单的生产情况,监督产
11、品质量是否符合订单要求。 组织运输安全出货事宜,保证准时交货,如有改动与客户进行沟通协调,达到客户满意。4) 生产部门质量职责 根据公司年度总方针、目标,负责生产计划编制和管理; 负责组织生产,搞好在制品、半成品质理和定置管理,合理安排、科学调度,贯彻落实生产计划,尽量做到均衡生产; 负责按质、按量、按期完成合同生产任务。 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性。 严格按作业指导书等文件的要求操作,该做记录的要认真做好记录。 加强车间劳动管理工作,推行定额管理。严格执行劳动考勤制度,提高出勤率和劳动生产率。 搞好车间的文明生产和定置管理工作,保持良好的车间生产环境。 要按BOM单生产
12、,保证并努力提高产品直通率和成品率。 搞好职工培训工作,经常开展工艺纪律,生产技术、安全技术、安全生产教育,提高员工队伍素质,保证不出人身重大伤亡事故。-a负责对制造商提供的生产元部件(特别是关键元部件)合格认定及一致性认定工作和产品变更的管理工作;-b负责对不合格品的退换等处理工作。-c负责与制造商的沟通、反馈工作。并依据质量、交货期、合作态度等几个方面进行综合评价,为制造商提供实行奖优汰劣的动态管理的依据。5) 人事行政部门质量职责 合理安排人才,发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调动员工的积极性。 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业
13、务人员、特殊工种工人的培训、考核、发证工作。建立干部职工培训、考绩档案。 负责组织人员的招聘工作。 负责按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料。6) 品质部质量职责 监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行;执行“认证标志的保管使用控制程序”;负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。 对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关,负责对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售;负责成品的确认检验工作;并做好相应的检验/验证标识。对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。 负责仪器的校准和
14、日常管理工作。 贯彻三检相结合的检查制度,保证认证产品的一致性;推广应用质量统计技术,对质量检查体系的合理性负责; 组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理; 督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实; 负责质量记录的管理; 制订内审计划, 经批准后主持实施。 组织质量信息的传递,及其收集、整理、归纳、统计,及时报告,以保证其准确性和及时性。7) 资财部质量职责1负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。2编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则;分区归类,整齐存放,并注意防潮、防压、防跌,维护好库存产品的质量。3维护入库产品的状态标识,保证库存品的合格性。4负责对
15、搬运工文明装卸的培训,并在实际工作中进行监督,杜绝野蛮装卸等行为,确保产品质量。5按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查,发现质量异常需与品质部联系。对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。6.寻找各项物料及服务之合格供应商。7.采购符合品质要求规格之物料以及交期跟催。8.因根据市场物料供需关系,与供应商沟通,洽谈符合公司成本之单价。9.主导评鉴、考核供应商。 10. 组织供应货源及时满足生产的需要,负责物料之退货处理和物采申请。8)工程部质量职责 机械设备建档、管理 加工部模具、夹具、刀具、治具建档、管理 押出模具、夹具、印字轮、治具建档、管理 工厂检测仪器的管理和内外
16、校验 样品的制作及承认 作业指导书、BOM表、工程图纸等技术数据的制作 工程技术的确认9)文控中心质量职责1文件与数据的记录、编号、发行、保管、分发、销毁与维护。 2过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留。 3文件与数据有效性监控 4文件与数据原件文件文件及电子文件的备份保管及维护1.3内部沟通1.3.1本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。1.3.2内部沟通可包括: 顾客要求在公司各部门进行传达,由业务、生产、品质、资财部门通过各种质量记录等进行沟通。 通过工厂有关规章制度进行沟通。 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通。 通过部门之间或部门内部的书
17、面或口头形式的工作信息或要求(如各部门日常报告、会议纪要、工作批示等)进行沟通。 发生问题后有关部门和人员随时的接触。 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。 文件的传递。 1.3.3沟通贯穿于所有的活动,沟通的时机由管理人员识别;当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题,相关的人员都负有责任。2 相关文件无3 相关记录各部门日常工作记录。1 资源本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源:1) 配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;2) 应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;3) 建立并保持适宜产品生产、检验、
18、试验、储存等必备的环境,例如厂房和库房。 资源提供:所有的过程都涉及资源,总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。以上的设施随强制性认证标准,业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换;如需要采购,应参照本手册的第3章采购和进货检验的相关要求进行。1.1 生产设备和检验设备1.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养,确保设施资源在使用中完好状态,满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。1.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估及报废的审核,总经理负责设备申购及报废的批准。维修人员负责设备的维修和定期保养。1.1.3
19、公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室。新增设施、设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收。如验收不合格的,除及时向总经理汇报外,如属公司“采购”,则按第3章的采购程序办理,或与供方协商解决。1.1.4 设备管理部门加强设备的标识,建帐和资料的管理。所有的设备都应标识该设备的名称与编号,建立设备登记表,内容包括:编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家(或产地)、验收和使用状况等。1.1.5 设备管理部门制定设备操作保养规程,按照计划安排在规定期间进行维护保养,并将每次维修保养情况记录在设备维护保养记录表中。1.1.6 .当发现设备损坏,当班工作人员应立即向设
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- 关 键 词:
- 线缆 连接器 认证 质量管理 手册 59
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