用友上机注意事项总结(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友软件操作注意事项一、基本操作步骤 1.查看是否需要更改系统日期,如题目日期与系统日期不一致,需在启动用友软件前修改系统日期。 2.注册admin 3.设置操作人员(主管-会计-出纳) 做题时,日常处理在哪个系统做先写在纸上,题目中明确要求权限的也写在纸上,其它的全部都用会计做; 4.建立新账套或引入账套(注意分类和编码级次) 5.人员权限设置 6.基础设置(在系统控制台进入,1、进存货档案查看题中发生的销售业务的产品的存货属性是否为“销售”,价格是否和题目要求一致!;2、进客户档案和供应商档案查看是否与题中相比缺少部分客户档案或供应商档案,要手动添加!) 7.启用
2、各系统和录入期初余额 8.日常处理二、启用(打开后关闭即可)1. 启用顺序(同一月份)采购、销售库存、存货总账应收注:结账的时候严格按照以上顺序处理(总账最后结),建议启用时也使用该顺序。2. 启用1)采购系统:启用月份:本月;其余参数默认。2)销售系统:参数默认(如果是引入账套,则要注意设置选项销售出库单由销售系统生成!)3)库存系统:选择“销售出库单由销售系统生成”,其余默认。若为引入账套,此时要特别注意“销售出库单由销售系统生成”的选择,若后面的系统已经启用,则在库存系统下已经无法再设置,需要到销售系统下设置选项销售出库单由销售系统生成注意:如果下面操作中有库存期初数据,录入后记账,否则
3、启用时就记账(特别是引入账套时,一定不要忘记记账!);4)存货系统:参数默认(引入账套要注意以下科目!)存货科目:137产成品对方科目:“销售出库”对应“502产品销售成本”;“其他出库”对应“512其他业务支出”5)总账系统:(无论建账还是引入)选择应收或供应商往来是否在总账核算,也可以在“选项”中进行设置;注意看是否要求出纳签字;指定科目银行日记账和现金日记账科目!(否则出纳不好签字);累计折旧和坏账准备科目方向的调整;6)应收系统:具体参数要根据题目要求来设置(引入账套一定要注意1、坏账应收余额百分比法;2、初始设置销售退回科目501产品销售收入)三、录入期初数据并进行期初记账1)采购系
4、统期初记账(注意如果是引入账套,千万不要忘记期初记账!)(如果启用时记账,这里就跳过!)2)库存、存货系统录入期初数据后期初记账注意:录入全部库存数据后再进行库存期初记账,如果不用录入,启用时候就记账!(如果启用时记账,这里就跳过!)3)总账录入期初数据后,一定要试算平衡后才可以进行日常处理;另外,特别要注意累计折旧和坏账准备科目方向的调整(借贷)(如果总账启用改了,这里就跳过!)四、日常处理(按照业务处理顺序)1.销售系统注意:(如果启用前基础设置里检查过,A.B就跳过)A.商品价格和属性是否为“销售”,如果和题目要求不符,到“基础设置存货档案”改!B.如果发现客户或者供应商不在列表里,手动
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