2018出差管理办法(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXX有限公司出差管理制度(修改稿)为加强公司员工出差管理,规范差旅费的报销,结合集团公司的实际情况,特制定本制度。一、员工出差审批管理及流程(一)部门员工出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,由员工口头申请,部门经理口头批准;凡涉及费用报销的,需由员工填写费用报销单,按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的,由员工填写出差申请表,并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可,同时提交出差申请表复印件到行政人事部备案。(二)集团公司各部门副经理及以上人员出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,需口头向集团领导申请批准;凡涉及费用报销的,需
2、填写费用报销单,按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的,需填写出差申请表,并经集团公司领导签字同意后方可,同时交出差申请表复印件到行政人事部备案。二、出差借款管理规定及审批流程(一)如出差需借款的:出差人员首先凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,实行“谁请款、谁报销”;“前账不清后账不借”原则,集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。(二)出差请款审批流程1、经办人按批准额度填写请款通知单一份;2、经财务部复核;3、经集团公司董事长批准签字;4、出纳根据以上完备手续给予支付。三、出差报销标准及相关规定(一)交通费标准1、派公务车(含享受公司津贴的私车)出差不另行补助。2、跨省出差
3、以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准,特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批,市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。 3、凭标准车票(含批准的其他交通工具票据)据实报销。 4、出差人员未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人承担,不予报销。(二)住宿费标准(每晚)补助档次出差地(元)补助标准岗 位省会、直辖市地级市县级市一档行政级别1-3级(含)人员480360240二档行政级别3级以下人员3602401601、两人(同性)同行出差,只报销一个房间。例如:经理和一般员工一起出差,报销时原则上就高不就低。2、住宿费在规定标准内,以住宿发票金额为准,无住宿发票者,财务可不报住宿费等,实际发生
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