2022学校财务管理制度例文.docx
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1、2022学校财务管理制度学校财务管理制度(精选5篇)在日常生活和工作中,大家渐渐相识到制度的重要性,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或肯定的规格。你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面是我为大家收集的学校财务管理制度(精选5篇),欢迎阅读与保藏。学校财务管理制度1一、加强预算管理,坚持审批制度1、学校年初要遵循“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则做好预算。每月要编制月份安排,报总校审批,方可实施。2、学校依据总校支配报账时间,刚好报账。报账同时,报下月支出安排,经总校批准后方可实施。3、固定资产购建和日常修理,单价在3000
2、元以上或总造价在1万元以上的支出,在年初预算时要负有专项说明,执行前必需事前提出书面申请二、 加强学校收费管理1、严禁设立“小金库”,不得将收入作为往来款项进行核算。2、对不符合规定的票据,学校财产机构不得运用。3、严禁违反规定,巧设项目向学生收取费用。如统一发动、购买练习册,按人头收取班级活动费,强制保险等。4、不扣留、挪用各种收费,足额、刚好上缴总校。三、支出管理1、学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策,应经学校领导班子集体探讨确定,并做好会议记录备查。2、财务机构内部分工做到帐、物分开,报账员不兼任档案管理、财务保管工作。3、禁止在支出过程中变通
3、、变造现象,保持原始凭证的真实、合法、有效。4、因总校取消了小学款待费,须要烟、饮料、水果等款待物品时,刚好到总校联系购买,总校不予购买或不批准购买,则任何人来校不特别款待。否则谁擅自购买谁付账。5、培训费报销程序及标准:(1)教化局文件填培训卡学区校长签字会计处核销。(2)县内培训,车费10元,住宿费20元以下(有票据);市内70元以下车费,30元以下住宿费(有票据)。没有统一伙食支配的,市内每天补助5元,市外每天补助8元。(3)培训回来刚好到总校核销培训费,过月单据不予核销。6、为保证学校正常运转,学校领导主动向总校反映,申请小额备用金,以保证学校急需的临时性支出须要。四、财产管理1、低值
4、易耗品学校建立明细帐,由学校保管员刚好记录、存档。2、固定资产管理责任到人,发生人员变更时做好交接手续,具体盘点。物品非正常损坏或丢失,责任人照价赔偿。3、学校物品一律不许外借,外借不能收回时,保管员、外借人平均折款赔偿。五、档案管理1、报账员对文件、制度、报表、预算决算及重要合同,定期归档、审查、整理立卷。2、档案要有书目,并装订成册,防止丢失或毁坏。学校财务管理制度2一、严格财务管理,肃穆财经纪律,做到财务管理规范化、制度化。二、各校各项收入必需交会计室,由出纳会计开具行政事业单位收款收据作收入。三、出纳做到每学期的收入现金必需在开学一个月内存入账户,出纳的周转金不超过5000元。四、各校
5、账目必需做到日清月结,学期末各校将组织领导、老师代表进行清理,并向体教职工公布每学期的各校财务收支状况。五、各校财会人员必需做到身正、口稳、手直。主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余状况,并实行月报表汇报制度,帮助各校领导管好财、理好财。六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。如有违者,将责令退还,并予以总金额的50罚款,中心学校通报指责。情节严峻者报上级部门处理。七、坚决执行一本账收支,一个专户银行存款,一支笔审批的财务管理制度,各校购买物品一般由出纳会计负责,当事人核实签字,主管领导审批方可入帐,会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出,并不予报销。八、公
6、款不准借支,特别状况经批准后才可借支。但数额不得超过本人当月工资。还款期限不得超过一个月。对收款挪用的老师,其挪用款从老师工资中扣除。超过一个月而不能还款的,各校将按月利率2%收取利息。对学期末仍有欠款未还的老师,实行10%罚款,5%计息,调出人员如欠公款,工资关系暂不转出。九、严格限制大吃大喝,乱买乱用的消费收支。对外来客人一般实行校内进餐对口接待,但严禁超标准接待,校内进餐不得超过150元标准,特别状况在餐馆进餐,参加领导必需写清事由,同时要限制标准。十、因公出差,所领经费必需在回校后一星期内结帐,出差报销标准按上级文件标准执行,教学方面经费开支,按教学支出管理规定执行。十一、教职工休息日
7、加班补助每天20元。突击性工作需正常上班期间要加班加点,赐予适当补助。外出公差或参与各班教研活动,县级只报销车费(不超过8元)及会务费,不报销住宿费,不发生活补贴;市级报销来回车费,住宿费每天限报20元,并每天补助生活费15元,省级以上报销车费、会务费,住宿费每天报30元,并每天补生活费20元(如住宿费、生活会、在会务费内不另报销)。函授学习一切费用自理。乡、县、市教化主管部门组织的业务培训,一个周以上培训,只报销车费、住宿费,不补助生活费。十二、坚决执行集体签订合同制度,签订千元以上的合同,必需有两个以上领导参与,严禁任何个人在家私自征订任何物品。十三、各校须要买东西,必需要各线分管领导同意
8、并写清事由,方可入帐支出,总务做到每周清查一次,不合理、不合格的不予入帐。十四、分管总务的校长帮助校长管理各校财经,各处室开支经费一次百元以上须经各线分管校长同意,百元以上须经校长同意,两千元以上须经办公会通过。十五、各校来客须要款待(饭、烟、饮料等)须经校长同意,校长外出须由主管校长同意方可报销,未经允许费用自理。学校财务管理制度3一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务,授权书由园长室与会计人员分别保存。二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费,一律根据县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督,发觉问题刚好制止和订正。假如制
9、止和订正无效,应当向本单位领导汇报,恳求作出处理。三、支付申请。任何部门任何人须要购物或个人用款时,必需填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容,并附有效的相关证明,报主管负责人审核签字。四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,在预算经费中支出,对不符合规定的支付申请,审批人应当拒绝。1金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组会议集体探讨。2大批、大件设备选购、基建修理申报审批程序(1)核心组会议集体探讨通过后,由详细操办人提出书面预算安排。(2)预算安排报校产管理站审批(包括报局审批)。(3)预算审批同意后,报区政府选购部门。五
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