SAPFI050财务会计年结处理流程(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上SAP FI业务流程财务会计年结处理流程作者:日期:2011-03-24版本:文档目的 为了保证财务会计年结工作的顺利进行,及时准确地核算出当年的销售利润及成本,特制定财务会计年结流程。关键联系信息姓名小组/角色联系号码电子邮件地址业务流程业务流程文件编号SAP FI-050业务流程文件标题财务会计年结处理流程A: 修改历史修改日期修改人修改内容B: 审批控制部 门职 务确认/审核人签 字日 期C: 业务流程图SAP FI-050 财务会计年结处理流程业务方案1、业务流程该流程主要描述财务年结处理流程,主要过程如下: 每会计年度最后一个工作日,财务部专人负责将会计凭证
2、和合并凭证的编号范围复制到下一会计年度。如果财务未执行该操作,将造成下一年度所有与财务集成的业务均无法完成。 每会计年度最后一个工作日,财务部专人负责将下一固定资产年度打开。 完成每一会计年度最后一个期间的月结工作后,财务部专人负责结转总账科目余额、供应商余额和客户余额、固定资产余额。 执行年度审计时,财务部专人负责打开审计调整期间,使用第13期间作为审计调整期间。审计调整后不需要重新执行余额结转,系统自动进行结转。 发生审计调整事项时,相关会计专责编制审计调整凭证,调整凭证的记账日期为会计年度最后一天,记账期间为审计调整期间。 审计调整完毕后,财务部专人负责关闭特殊调整期间。 相关会计专责出
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