员工出差管理办法(共4页).docx
《员工出差管理办法(共4页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《员工出差管理办法(共4页).docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上员工出差(境内)管理办法 1. 目的为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准,本着节约、高效,保障员工出差期间的生活及交通的原则,结合具体情况特制定本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。3、职责费用报销审批应严格按照文件执行,各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销,财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 4、 出差审批4.1员工因公出差,应事先填写出差申请报告(见附件),注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。4.2经理级(含)以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准,总监级(含)以上人
2、员出差由总经理审核、董事批准。4.3如为部门多人在同一时间出差至同一城市/项目的,由职级最高的人员汇总填写一份出差申请报告。4.4预支差旅费借款=往返交通费+出差天数发生费用(住宿费+伙食补助费+市内交通费)4.5出差申请报告原件作为办理出差借款和报销差旅费依据,在报销差旅费时随同差旅费报销单等报销凭证由财务部门留存。4.6出差市调人员回来后按照要求撰写出差市调报告。5、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求:A.交通要求:5.1总监级以下员工出差时,原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具;总监及以上人员出差,可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。5.2如遇出差任务紧急
3、等特殊情况,经总经理书面批准,总监级以下员工可乘坐飞机。5.3出差时可进行提前计划的前提下,若飞机票价不高于高铁价的10%,可乘坐飞机,提高效率。5.3乘坐火车从晚上8:00至次日7:00之间在车上过夜6小时以上的,或连续乘车12小时以上的可购卧铺车票。5.4员工应有计划、合理安排出差任务,规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往返车票,如遇特殊情况需要超标准订票,须征得行政部认可和领导批准,否则超标部分的费用由员工自行承担。5.5出差所在地的市内交通费按实报销,并在票据上注明起止地点。 B.住宿要求5.6员工出差期间的住宿费用在限额标准以内按实报销,超出部分的费用由员工本人承担。5.7出差期
4、间借宿亲友处、公司发放其住宿标准的50%作为补贴。5.8员工出差原则上应由行政部按标准预定酒店,原则上入住公司协议酒店,财务部报销费用时将对此进行重点审核。5.9出差期间的伙食补贴和交通费按相应标准报销。如需代表公司进行招待宴请,需提前报告总经理(参加对象、宴请标准),获得批准后按实报销。未经批准和超额的餐费由员工本人承担。6.0出差人员的伙食补助按每人每天补助标准进行发放,离开驻地和返回驻地的当天,按所在高标准地区发放,离开驻地和到达目的地时间以中午12时为界,中午12时之前出发的按一天计,中午12时之后出发的按半天计。c.其他要求6.1员工出差原则上要求同性入住一间房,以节约费用。6.2外
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 员工 出差 管理办法
限制150内