借款和费用报销及审批程序制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上借款和费用报销及审批程序制度总 则1、为完善公司费用报销制度,严格控制费用支出,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公用品费、设备维护修理费及其他费用等。3、本制度适用于公司总经理及以下所有人员。 备用金借支程序 4、备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。5、需申请备用金人员,按审批权限向相关部门报批后,可在财务部预支一定数额的备用金。6、借支人申请备用金需填写借款单,按第12条规定权限审批后交财务部复核,出纳根据复核后的支出凭证,支付借支人备用金。借支人在借支凭证上签字确认已
2、收备用金。借支2000元以上金额较大的备用金时,应提前一天申请。7、厂内汽车司机可申请定额备用金,即可预支因公务需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金。其他需定额备用金人员经财务部确认后方可申请。8、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。跨月时,所有个人借支的备用金都必须结清归还。逾期未还,出纳应一次或分次从工资中扣回。9、借款人报销费用时退还借款单,出纳按报销金额与借款单的差额多退少补。 费用报销程序 10、费用报销程序:报销人按下款要求自行粘贴票据并填写公司统一印制的支出凭证,按第12条规定权限审批后交财务部复核,出纳根据复核后的记账凭证支付报销人报销款或
3、结清原预借备用金。报销人领取报销款项时,确认金额无误后在报销凭证上签字。11、对原始票据的要求:、所有票据必须是合法取得的正式发票。除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据。收据(财政票据除外)及白条不予报销。公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销;、原始票据粘贴时请依照财务要求,在粘贴票据的纸张上成梯形、工整地将内容相同的票据粘在一起。原始票据内容按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,归类进行粘贴;、实际报销金额以财务审核的金额为准;、不符合上述要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。审批权限12、按照公司2008年9月11日发布的文件编号为Q
4、AD-QP-03新组织架构图所分布的权限、由副总经理主管的厂务各部门发生的备用金借支和费用中,材料采购及资产设备购置价值在1000元及以下部分、其他各项费用在500元及以下部分,由经副理确认,协理审核,主管副总经理核准,财务部复核后,方可在出纳处报帐;、其他部门及超出上面第(1)条限额的备用金借支和费用的报销中,材料采购及资产设备购置在20000元及以下、其他费用在2000元及以下部分,由部门经副理、协理确认,主管副总经理审核(如属于),总经理核准,财务部经理复核后,到财务部出纳报帐;、超出上面第(2)条规定限额的备用金借支和费用的报销,按第款规定权限报财务部经理复核后,还需报董事长审批;、副
5、总经理的费用报销由总经理核准,财务部复核后,报董事长审批;总经理的费用报销需董事长审批。差旅费报销标准13、出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务,并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。14、公司员工出差应履行报批手续,填写公出单, 报销时应附经门卫签字的公出单。未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销。 15、公司各部门应控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期。逾期出差应向上一级主管负责人报告。16、员工因工在外误餐,按中餐或晚餐每人每餐15元的标准给予补贴,已在食堂退伙
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