公司报销制度管理细则(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司报销制度管理细则为加强公司内部管理,合理控制费用支出,特制定本制度规范财务报销行为。根据相关的财务管理制度和公司的实际情况,制定借款制度及报销制度如下: (一)借款流程及规定 1.借款分为私用借款(如个人周转金)和公用借款(如采购、维修费用)。私用借款须按公司规定借款并及时还款,按月结算,逾期未还款将转为个人借款从工资中扣回;公用借款须在使用后及时报账,短期借款人按次结算(如某项单次业务),长期借款人按年结算(如采购业务)。 2.出差借款(指超过1天的出差):出差人员须在出差前填写出差申请单,详细注明出差人员、出差时间、地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用
2、项目等。出差申请单须由领导批准,出差人员凭审批后的出差申请单办理借款,并于出差返回的5个工作日内办理报销手续。3.其他借款:借款人可直接在财务部申请,如业务费、周转金等。借款人须按规定填写借款申请单,注明借款人、借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改),并及时报账或还款。4.个人单次借款金额原则上不得超过3000元,特殊情况须由领导批准。5.各项借款金额若总计超过5000元,须提前一天通知财务部备款。 6.公用借款销账:应以出差申请单或借款申请单为依据,据实报销;超出申请单范围使用的部分,须由领导批准,否则财务人员有权拒绝报销;销账节余的部分,可按规定退还给财务部,或由财务部登记“个人
3、留存”待下期使用和销账。7.借款未还者原则上不得再次借款。(二)日常费用报销流程及规定 日常费用主要包括交通费,餐费,住宿费、电话费、办公费、材料费、业务招待费等,原则上各项费用的累计支出不得超出预算。 1.报销人须取得相应的合法票据。原则上各项费用须提供公司抬头为“深圳市东洋冷冻设备有限公司”的正规发票,其次为盖章收据。其中,交通费提供大巴车票、地铁票、出租车发票、滴滴发票和打车交易截屏、动车票、登机牌等,电话费提供交易凭证,业务招待费提供发票。2.报销人须填写报销单。根据报销实况逐栏填写,简述费用详情及事由,注明日期,金额大小写须完全一致(不得涂改),多人报销费用须注明具体人名,附上的单据
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- 公司 报销 制度 管理 细则
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