差旅费费报销管理办法及流程(共9页).docx
《差旅费费报销管理办法及流程(共9页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《差旅费费报销管理办法及流程(共9页).docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上版本号D/0湖北音信数据通信技术有限公司部门性管理文件文件编号:YX/QI/Q 0615实施日期差旅费报销管理办法及流程页次: 19目 录0. 修改记录1. 目 的2. 适用范围3. 定义4. 相关职责5. 流程6. 流程说明7. 公共交通乘坐规定8. 住宿费规定9. 出差补贴规定10. 票务管理规定11. 报销单填写粘贴规定12. 相关文件或流程13. 表单或数据库编制审核批准0 修改记录修改序号更改内容修订人日期备注0新版发行张坤2015/3/261 目的为规范出差过程中产品的费用,本着“保证支出、鼓励节约”的原则,制定本公司员工差旅费报销管理规定。2 适用范围市
2、场部所有员工出差(含各区县分公司)。3 定义122.1 出差:是指因工作需要,经上级领导同意,工作人员临时到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。2.2 差旅费:差旅费开支项目包括交通费(含市内交通费)、住宿费以及出差补贴、等出差补助费用。2.3 交通费:是指职工由于工作需要、由始发地到达目的地乘坐公共交通工具而产生的费用。2.3.1 公共交通工具:主要是指从事旅客运输的各种公共汽车、大、中型出租车、火车、船只、飞机等正在运营中的公共交通工具。2.4 住宿费:是指在职工在出差工作期间内不能返回常驻地而必须居住在出差地而产生的费用。2.5 出差补贴:是指员工在出差工作期间产生的个人饮食,
3、通信的费用。2.6 出差目的地城市分类标准如下: 序号城市类别城市1一类北京、上海、广州2二类各省会、各地级市3三类县级市及以下级别区域2.7 职务等级体系分类标准如下:类别代码职 位对应岗位A副总级别董事长助理、副总经理B部门经理级别含总部部门经理、大区经理C一般级别其他各岗位注:本职务级别分类仅限用于国内出差时乘坐交通工具、住宿、伙食标准的计算,以上职务以公司总部行政人事部的最新任命通知为准。4 相关职责 4.1 分公司区域经理:负责所辖区域内员工出差申请审批,差旅费报销明细,金额进行检查。4.2 分公司大区经理:负责所辖区域内所有员工的出差申请审批,差旅费审核。4.3 市场部总经理:负责
4、市场部员工出差申请审批,所有员工差旅费用的审批5 流程5.1 出差申请流程:5.1.1 分公司出差申请流程5.1.2 总部出差申请流程5.2 费用报销流程5.2.1 分公司费用报销流程5.2.2 总部费用报销流程6 流程说明6.1 出差申请流程说明6.1.1 分公司出差流程说明活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001出差申请分公司/申请人填写公出/出差申请单,提交直接上级领导审批002审批区域经理审核申请人出差日期、时间、出差工作事由。003审批大区经理审批申请人出差004审批行政人事审批申请人出差005考情备案行政人事做好出差申请人的考情记录备案6.1.2 总部出差流程说明活动编号活动名
5、称执行部门/角色活动内容001出差申请总公司/申请人填写公出/出差申请单,提交直接上级领导审批002审批市场部经理审核申请人出差日期、时间、出差工作事由,并进行审批003审批行政人事审批申请人出差004考情备案行政人事做好出差申请人的考情记录备案6.2 出差申请管理要求6.2.1 凡公司员工因公差都必须填写公出/出差申请单,审批后方可出差,未经批准的出差,按旷工处理,产生的一切费用由个人承担。6.2.2 出差员工,应将审批通过的公出/出差申请单第一联在出差前交行政人员,作为考情统计的依据。公出/出差申请单审批后的第二联自留保存,作为财务报销时的附件。6.2.3 出差返回后,应第一时间进行考情记
6、录,表示消除出差状态,进入正常考情。6.3 费用报销流程说明6.3.1 分公司费用报销流程说明活动编号活动名称执行部门/角色活动内容001费用报销申请分公司/申请人填写差旅费报销单,提交直接上级领导审批。002核查区域经理核查申请人起止时间及地点、交通工具、住宿费、金额信息,提交给综合岗。003检查综合岗检查申请人票务金额是否与申报金额一致,粘贴规范,填写规范,提交给大区经理。004审批大区经理审批报销信息是否符合要求,提交给市场部总经理005审批市场部总经理审批,提交财务部006审批财务部审批报销信息,走财务报销流程。6.3.2 总部费用报销流程说明活动编号活动名称执行部门/角色活动内容00
7、1费用报销申请分公司/申请人填写差旅费报销单,提交综合岗。003检查综合岗检查申请人票务金额是否与申报金额一致,粘贴规范,填写规范,提交给市场部总经理。003审批市场部总经理核查申请人起止时间及地点、交通工具、住宿费、金额信息, 提交财务部。004审批财务部审批报销信息,走财务报销流程。7 公共交通乘坐规定7.1 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具,其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情况而制定。 7.2 准乘坐类别标准类别代码飞机动车/高铁普通列车长途汽车出租车A预申请二等坐硬卧/硬座实报实报B预申请二等坐硬卧/硬座实报实报C预申请二等坐硬卧/硬座实报/7.3 员工出差搭乘飞机的,一
8、律通过董事长批准,否则不予报销机票款。往返机场途中交通工具应首选机场大巴等公共交通,不予报销的士费。出差人员应周密安排出差计划,事先查好交通路线,作好出差准备。7.4 出差人员原则上不得乘坐出租车,部门经理同意除外。出差期间因特殊情况需要租车的,需经部门经理批准,并附发票报销,报销单上注明租车原因、起始地点、随同人员等。7.5 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。7.6 外地员工至公司总部出差,对于员工每日往返公司正常上下班的交通费,公司不予以承担。7.7 因个人原因产生的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 差旅费 报销 管理办法 流程
限制150内