差旅及出差补贴规定(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费及出差补贴规定第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费报销程序和标准,合理控制差旅费支出,制定本规定。 第二条 适用于公司全体出差人员(赴外执行与职务有关的工作,且无法于当日往返者)。 第三条 责任:1、总经理负责差旅费报销单的批准;2、财务部负责对差旅费报销单内容的合理性、所附单据的真实性等的审核;3、部门负责人负责出差事由和行程的确认;4、人事部负责出差人员的考勤记录;5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。第四条 包括范围:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补贴。第五条 交通费在规定标准内
2、凭单据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、经理/主管、和其它人员四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。第二章 差旅费报销预支规定及程序第六条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部、人事部留存,并作为部门费用考核依据。第七条 员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最
3、高限额为每日不超过人民币400元,并应在出差申请单上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第八条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。审批流程:填写出差申请单借款单部门负责人审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差申请单和借款单)人事部备案第三章 差旅费报销及出差补贴标准 第九条 依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销及补贴制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表(单位:元):类别级别火车飞机汽车轮船一
4、线城市、省会和经济发达区一般城市县级城市及地区住宿伙食话费住宿伙食话费住宿伙食话费总经理软卧软座经济舱实报二等舱实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报高管软卧软座预申请实报二等舱经理/主管硬卧软座预申请实报二等舱 其它人员硬卧硬座实报出差补贴(只区分城市级别)说明:(1)股东、副总连续乘火车超过30小时以上路程,可不经董事长批准乘坐飞机。(2)超支部分自理,节余不补。第四章 交通费规定第十条 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。第十一条 一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六
5、小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十二条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。第五章 出差住宿规定第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。第十四条 公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。第六章 差旅招待费规定第十五条 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理,经总经理批准后方可报销。第七章 差旅费填写规定第十六条 执行据实报销的人员,
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