费用借支及报销管理制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上费用借支与报销管理制度一、总则(一) 为进一步完善公司财务管理,规范借款及各项费用报销程序,结合公司实际,特制定本制度。(二) 本制度所指费用为:差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。(三) 本制度适用于公司全体员工。二、借款程序(一) 差旅费借支1、出差人员借支差旅费按“往返车费(公司自备车除外)+出差补助预计出差天数”的原则计算,先填写出差借款单,经审核、批准后办理借款。1 派遣部门经理审签出差事宜,如人员配备、天数、交通工具等应严格控制,确保在计划时间内完成工作。2财务根据以下原则审签借支金额: 前次借支的差旅费无合理原因尚未报销者,不得再次借款; 借支金额
2、必须合理、未超出控制额度;2、出差借款单审签后由出差人报请总经理批准;财务据此予以借支。 3、总经理外出不能签批时,经部门经理、财务审核符合规定的,可予以借支,财务负责补签。(二) 招待费借支1、因业务需要开支招待费的,由部门经理参照招待规定填写领款单。2、凭借款单交财务参照招待规定审核签字。3、审核无误后借款单报请总经理签批(总经理外出时须电话请示),财务予以借支。(三) 其他临时借款如购买办公用品、礼品、福利用品、维修费等,须填写采购联系单(申购单),写明品名、规格型号、用途、金额等参照办公用品管理办法规定的权限办理审批手续后,财务予以借支。三、报销程序(一) 差旅费报销:1、出差人员返回
3、公司后,五个工作日内应到财务部报账;同一项目由2人以上同时出差的,差旅费由负责人报销,不得分开分次报销。2、出差人员填写差旅费报销单,并按要求粘贴原始票据,票据背面由报销人签字。住宿费、车船费等原始票据须是正式税务发票,没有正式税务发票的不予报销。3、派遣部门经理负责差旅费报销单所列的事实、日期、目的地审核签字。审核依据:1 经批准的出差外派单;2 电话纪录(员工出差期间,须通过当地固定电话在到达日、回程日向部门经理通报,期间亦应汇报工作内容);3 当地当日的交通票据、住宿费票据(须有出票日期);4 售后服务(质量记录单、服务记录单等)回签文件。4、财务人员负责差旅费报销单的票据是否规范、票据
4、与日期是否对应、申报费用是否符合标准以及金额的审核签字。5、审核无误后差旅费报销单报请总经理签批,财务予以报销。(二) 业务招待费报销: 1、招待完毕后两个工作日内应到财务部报账;2、经办人填写支出凭单,注明宴请的来宾单位、姓名、时间、地点、陪同人员等,所附单据必须是正式发票。3、先由经办人签名,部门经理负责支出凭单的事实审核签字;财务人员负责支出凭单的费用标准、金额的审核签字。4、审核无误后支出凭单报请总经理签批,财务予以报销。(三) 加班费、就餐补贴、夜间补贴由生产主管按加班管理规定统计后,部门经理审核,报请总经理批准,财务在发薪时一同给付。(四) 其它费用报销1、参照办公用品管理办法规定
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