县审计局年度工作总结和下一步审计监督工作思路.docx
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1、县审计局年度工作总结和下一步审计监督工作思路县审计局年度工作总结和下一步审计监督工作思路xxxx年极不平凡。面对极其复杂严峻的宏观环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,xx县审计局在县委县政府和上级审计机关的坚强领导下,贯彻落实在宁波当好x建设重要窗口模范生中争先创优的总体目标,围绕聚力一二五,奋力上台阶活动决策部署,充分发挥审计监督职能,服务深化改革发展大局。在跟踪政策落实、维护经济安全、规范权力运行、推进反腐倡廉等方面做了大量工作。一、xxxx年度工作情况xxxx年,共完成审计项目xx个,延伸审计二三级单位xxx家,移送案件线索xx起,全年挽回损失和增收节支x.xx亿元,审计报告和专报获县领
2、导批示xx篇次。审计项目获省优秀表彰x个,获市优秀二等奖x个,课题论文案例获署、省、市优秀xx篇,连续x年获省审计机关考核优秀,连续x年获市审计机关考核优秀。(一)聚焦主责主业,积极履行审计监督职能一是立足资金绩效,深化财政同级审。因疫情影响,xxxx年同级审尝试推行云审计模式,工作报告得到人大常委会高度点赞。首次开展全县xx家一级预算单位预算执行情况全覆盖审计,收回违规发放死亡人员补助xx万元,提交专报得到县级主要领导批示,推动开展清查核实工作,并出台监管机制。二是立足履职担当,深化经济责任审计。完成对xx家单位xx位领导干部的经济责任审计和x个乡镇自然资源资产审计,对去年审计的xx名领导干
3、部进行负面清单打分;出台x个制度,编印经责读本,深化巡审联动,首次召开结果反馈会,持续开展季度汇报制,进一步推进经责成果运用;自然资源资产审计得到审计署肯定,学习强国、审计署网站等平台播放了在xx县拍摄的向海而生赶海人系列专题片,向全国展现了审计助推自然资源资产保护和高效利用的成效。三是立足资产保值增值,深化国有企业审计。开展x个国有企业负责人经济责任审计,重点关注内控制度建立执行、经营管理、国有资产保值增值。围绕投融资体制改革降本增效,开展国有企业融资情况专项审计调查。提交多篇审计专报,得到县级主要领导批示,挽回损失xxxx.xx万元,推动国有资本做优做强做大。四是立足高质量发展,深化政策落
4、实跟踪审计。完成医共体涉改单位运营管理情况、优化营商环境政策落实情况等专项审计调查,推动出台xx县工业固体废物专项整治行动实施方案高水平高质量推进xx县医共体建设三年计划等制度,促进简政放权、风险防范、政令畅通。五是立足投资转型,扩大重点工程监督面。全年完成xx个预决算、跟踪审计和专项审计调查项目。首次开展工程结算财政审核情况专项审计调查,提出加强业务管理、提高审核质量、规范施工管理的审计建议,促进投资转型取得实效;开展亚帆中心、沙滩排球等赛事场馆及配套道路工程跟踪审计,重点关注疫情影响后的复工复产情况。提交审计建议加强对造价咨询中介的监管的专报,得到县级主要领导批示,推动出台中介机构三色令管
5、理办法;出台协审中介选择办法,规范中介机构参与政府投资审计行为。(二)强化角色意识,切实提高审计服务水平一是发挥 协调员作用,强化审委办工作效能。履行好县委审计委员会办公室工作职责,统筹协调各成员单位积极履职,依规向县委审计委员会报告年度工作计划、同级审工作和审计整改情况。编报审计简报x期,定期向上级领导及时汇报、反映、沟通和交流有关审计工作。二是发挥指导员作用,强化内审协同工作效能。指导开展行政村规模优化调整涉及村专项审计工作,助力全县新一轮行政村平稳调整。安排x家经责审计单位协同开展x个内审项目,安排xx余名内审人员参与xx个国家审计项目;将内审考核细则纳入xxxx年度全县目标管理考核;联
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