2022年固定资产管理业务流程与管理制度 .pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年固定资产管理业务流程与管理制度 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年固定资产管理业务流程与管理制度 .pdf(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、固定资产管理业务流程与管理制度1 固定资产管理目标11 固定资产业务目标固定资产业务目标是指在企业实施固定资产内部控制过程中,在固定资产的取得、出售、租赁、处置等环节应达到的标准,具体如图6-1 所示。目标 1 保证固定资产安全、完整,提高运营效率目标 2 保证固定资产管理遵守国家和公司有关安全、消防、环保和处置等规定目标 3 保证固定资产的取得、出售和出租符合合同法等国家法律法规及公司内部规章制度目标 4 保证办理固定资产业务的人员具备良好的业务素质和职业道德目标 5 保证固定资产业务在授权范围内审批精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归
2、纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 图 6-1 固定资产业务目标12 固定资产财务目标固定资产财务目标是指在企业实施固定资产内部控制过程中,在固定资产的计量、计价、计提折旧、会计核算等方面应达到的目标,具体如图6-2 所示。图 6-2 固定资产财务目标2 固定资产业务风险21 固定资产经营风险固定资产经营风险是指在企业实施固定资产内部控制过程中因审批不严格、业务流程不规范、管理不当等原因造成的各种风险,具体如图6-3 所示。图 6-3 固定资产经营风险固定资产购买、建造决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费1 固定资产业
3、务违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失2 固定资产业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失3 固定资产使用、维护不当和管理不善,可能造成企业资产使用效率低下或资产损失4 目标 1 保证如实反映固定资产的价值,保证账面价值的真实、准确和完整目标 2 保证固定资产的确认、计量和报告符合国家统一的会计准则的规定目标 3 保证对固定资产各环节业务开展情况都设置相应的记录或凭证并如实记载目标 4 保证财务部门按照国家统一规定及时确认固定资产的购买或建造成本精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -
4、- - - - - - - - -第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 22 固定资产财务风险企业实施固定资产内部控制过程中的财务风险如图6-4 所示。图 6-4 固定资产财务风险3 固定资产业务流程31 取得与验收控制流程取得与验收控制流程业务流程序号责任部门 /人配合 /支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 使用部门资产管理部审核审批检 查 固 定 资 产采 购 申 请 是 否符 合 公 司 实 际需要固定资产请购办法2 总经理使用部门申请检 查 固 定 资 产采 购 申 请 的 审批 是 否 符 合 相关要求固定资产请购办法固定资产计提折旧错误,造成成本费
5、用失真1 固定资产处置不当,可能造成企业资产损失2 固定资产分类编码、账目记录错误,造成成本费用失真3 固定资产会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整,可能导致企业资产账实不符或资产损失4 1提出固定资产采购申请2对申请进行审核审批3固定资产采购4固定资产交付5组织成立验收小组精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 3 采购部财务部验收检 查 固 定 资 产采 购 工 作 是 否存在管理漏洞固定资产采购管理办法4 采购部生产部验收检
6、查 固 定 资 产交 付 手 续 是 否齐备固定资产验收规范5 质检部设备部、采购部检 查 固 定 资 产验 收 小 组 成 员构 成 是 否 符 合公司相关要求固定资产验收规范6 验收小组使用部门采购检 查 验 收 工 作是否规范、 有无遗漏固定资产验收规范7 验收小组使用部门审核检 查 验 收 报 告是 否 符 合 相 关要求固定资产验收规范8 使用部门设备部检 查 固 定 资 产维 护 工 作 是 否按时、按量完成固定资产验收规范32 使用与维护控制流程使用与维护控制流程业务流程序号责任部门 /人配合 /支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 使用部门设备部审核检 查 操 作 手 册的
7、 内 容 是 否 便于实际操作设备使用管理办法2 使用部门人力资源部检 查 操 作 与 安全 培 训 是 否 符合相关要求设备使用管理办法1组织编写设备操作手册2对使用者进行操作和安全培训3使用过程中对操作者进行指导4编制固定资产维护计划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 3 使用部门使用部门检 查 指 导 工 作是否详细、 完备设备使用管理办法4 使用部门审核审批检 查 固 定 资 产维 护 计 划 是 否符合实际需要固定资产维修
8、保养制度5 总经理设备部申请检 查 维 护 计 划的 审 批 是 否 符合相关要求固定资产维修保养制度6 使用部门设备部检 查 维 护 工 作是 否 按 时 、 按质、按量完成固定资产维修保养制度4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度41 固定资产预算细则细则名称固定资产预算细则细则编号受控状态执行部门监督部门生效日期第 1 章总则第 1 条目的为合理有效地利用公司资源,规范固定资产预算管理,确保固定资产投资决策科学合理,特制定本细则。第 2 条内容固定资产预算管理一般分为预算编制、预算审批、预算执行三部分。第 2 章预算编制管理精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - -
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年固定资产管理业务流程与管理制度 2022 固定资产 管理 业务流程 管理制度
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内