材料会计工作流程.doc
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1、材料会计工作流程材料会计工作流程材料会计工作流程一、材料采购报账1.根据应付账款余额及收料单督促采购员报账2.审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单3.编制记账凭证并取下第四联副联作配单用借:原材料/包装物/低值易耗品各二级科目应交税金应交增值税(进项税额)贷:应付账款客户单位4.将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出5.传主管岗复核注:(1)采购发票必须真实、合法、有效,原则上须取得增值税专用发票。(2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。(3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费
2、)7%计算进项税,扣税后的运费计入采购成本中。(5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收料单数量、金额、与发票必须一致。(6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况,关注价格的波动情况,按季提供采购价格执行情况分析报告。(7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量,并正确选取明细科目,注意区别科目中相近客户名称、相同科目名称位于不同的科目中。二、采购付款1、审核月度资金计划根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划,汇总资金计划,报财务部长审批。2、审核付款(1)根据月度资金计划审查
3、付款项目审核“付款审批单”审批手续是否完备登记资金计划并签字传出纳岗付款月末统计月度资金计划使用情况同下月资金计划一同报财务部长(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”机银行付款个,编制记账凭证借:应付账款客户单位贷:银行存款传主管岗复核注:(1)付款金额计划内10万元以下,直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项经财务部长或财务总监批准。(2)付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。(3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目,设置科目时须正确选取省名、写明客户全称,编制记账凭证时实行收料、付款两线应用明细科目。(4)编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目,注
4、意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。3、应付账款不定期督促采购员报账月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账保证应付账款的真实与正确。注:(1)熟悉客户供货品种,各客户对应的采购员,便于账务清理和催促报账。三、审核仓库明细账1、收料(1)入库定期审核仓库原辅材料明细账核查所登记入库材料数量、单价、金额抽出收料单(材料稽核联)录入微机收入模块按账本分类以备与采购员传来的报销联配单以上仓库明细账设计原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。(2)配单月末将收料单材料稽核联和报销联副联一一配对清查货已到单发票未到情况凭未配上的材料稽核联编制记
5、账凭证借:原材料/包装物/低值易耗品各二级科目贷:应付账款材料暂估传主管岗复核并督促采购员报账下月初用红字冲回此凭证当月末凭未配上的材料稽核联收料单重新挂账注:(1)未配上的材料稽核联收料单为仓库已验收入库,但采购员未到财务部报账,此时财务上按收料单金额暂作入库处理,以便于仓库帐保持一致。(2)未配上的报销联为材料已入库,且已收到发票,但仓库未记账。扩展阅读:材料会计工作流程材料会计工作流程工作相关202*-06-1615:20阅读1970评论2字号:大中小(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(采购报账正联采购报账副联)编制
6、记账凭证并取下第联副联留作配单用借:原材料/包装物/低值易耗品各二级科目应交税金应交增值税(进项税额)贷:应付账款客户单位将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出传主管岗复核注:(1)采购发票必须真实、合法、有效,原则上须取得增值税专用发票。(2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。(3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等)7%计算进项税,扣税后的运费计入采购成本中。(5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收料单数量、金额与发票必须一致。(6)根据最新原辅
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