2022年年度工作计划总结集团公司2022工作总结及20XX年工作安排 .pdf
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1、二公司 2010 工作总结及 20XX 年工作安排20XX 年,在集团公司的正确领导下,二公司按照年初确定的各项工作目标,以市场开发为龙头, 以成本管理为主线, 全面总结以往经验, 强化下面分别从几个方面对 20XX 年的工作情况作以汇报:一、 加强经营开发工作,确保全年开发目标的实现20XX 年,为谋求企业的进一步发展,公司继续把经营开发工作放在各项工作的首位来抓,主要做了以下几方面的工作:1、积极调整经营开发思路,抢抓市场先机。首先,我们认真总结了多年来经营开发工作的成功经验和不足之处,深入剖析公司的优势和劣势, 积极调整经营思路。 公司班子成员身先士卒, 带领经营人员精心研究、运用投标策
2、略, 与政府、业主及有关单位建立并保持了良好的合作关系。其次,经过科学分析,瞄准公司具有一定优势的建设项目,充分利用各类资源,对项目进行长期跟踪,加大前期投入,以一个项目为原点,辐射周边市场,拓展新市场,实现生产任务的就地拓展。今年,河北沿海项目部、京秦项目部均通过努力,成功地实现了就地开拓。1 三是加强市场监控、 做好投标前的市场了解工作。我们时刻关注 中国采购与招标网 、各省市投标监管网及各省市的材料价格网,掌握公路投标市场动态,通过各种渠道了解招标项目信息。现在招标项目虽然不少, 但是情况各不相同。 由于国内高速公路建设已经持续多年,现在新建的高速公路施工条件都不是很好,大多地处边远地区
3、或高山地区。 特殊地型条件给施工增加了难度,致使机械利用率降低、施工工期延长。受国际大趋势的影响,物价浮动较大,给工程投标和建设造成很大风险。省外高速公路业主的资金到位情况也都不同。所有这些问题,在投标前都进行了认真考虑。2、健全规章制度,降低经营开发成本,有效提高中标率。今年,为使公司的经营开发工作更加科学规范, 特制定并完善了 商务技术文件编制注意事项 、 投标阶段的注意事项、 现场考察方法及注意事项 、 办公用品管理制度 等相关规章制度,有效保障了投标工作的顺利进行。3、加强人员培训、不断学习交流总结。定期组织经营开发人员学习现行公路工程标准施工招标文件范本、现行公路施工定额等文件及工程
4、造价软件,总结各省、 市、自治区对招标工作的共性及特殊要求,提高开发人员的业务能力。 经营开发部人人参与投标阶段的工程量校核工作,为经济标定额的套取提供依据,避免出现投标单价偏差。同时,开发部门主动与基层单位的项目总工、统计人员进行相2 互交流和沟通,辅导他们招标文件 、 定额的使用等相关知识,使上报业主的工程变更追加,以及施工预算的编制等工作达到全面性和专业性的要求。4、及时更新投标资料。在工作中及时更新人员、业绩、法人证书、机械设备等资料库,开发部所有人员不断熟悉投标常用各类人员的资历、业绩的工程概况、 机械设备的生产能力等属性,为投标资料的填报打下坚实的基础。20XX 年,公司累积参与资
5、审的项目62 个(标段个数合计为104个) ,通过资审精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 的项目 42 个,等待资格预审结果项目13 个。资格预审通过率为85.71%。累积投标的项目 42 个(标段个数合计为64 个) 。其中取得的施工项目和施工额如下表:二、加强工程管理,保证全年计划任务完成20XX 年,在公司领导班子的带领下,广大干部职工不顾疲劳、转战各省、连续作战,克服了远离家乡、条件艰苦、资金不足等困难,全年完成产值再创历史
6、新高。年初计划产值为3 44300 万元,下半年集团公司调整全年计划为52187万元,截止 20XX 年 12 月20 日,实际完成结算产值 57239 万元,各项目完成计划如下:、沿海高速公路四合同段:年计划产值5399 万元,按辽路工发 2010136号文件确认产值 8675 万元。、三峡翻坝高速公路路面一标:年计划产值7586 万元,实际完成产值8242万元,工程结算 4400 万元,完成计划的58%。、四川江秀路路基路面二标: 年计划产值 8545 万元,实际完成产值 8545万元,工程结算 9014 万元,完成计划的105%。、河北大广京衡段路面四标:年计划产值9874 万元,实际完
7、成产值12228万元,工程结算 11830万元,完成计划的120%。、山西太佳高速路面五标: 年计划产值 10910 万元,实际完成产值 10564万元,工程结算 9525 万元,完成计划的87%。、辽宁省养护工程 5 标:年计划产值 400 万元,实际完成产值549万元,工程结算 549 万元,完成计划的 137%。、20XX 年河北省秦皇岛市一般干线公路大修工程:年计划产值2053 万元,实际完成产值 2053 万元,工程结算 2009 万元,完成计划的98%。、沧州渤海新区 1 号路:年计划产值 6920 万元,实际完成产值6120万元,工程结算 6120 万元,完成计划的 88%。、蒲
8、河景观路 12 标:年计划产值 500 万元,由于业主原因本年未施工4 、往年遗留工程结算:吕梁高速离军段297 万元;吕梁高速汾离段242 万元;阜朝路基一标 136 万元;津汕三标 4092 万元 20XX 年秦皇岛大修 299 万元,黄骅起步工程 51 万元。20XX 年全年共报业主变更总金额8091万元,已批复变更1058万元,尚待批复变更 7034 万元。为确保全年生产任务的完成,重点做好了以下几方面的工作:1、加强工程质量管理。一是规范各项管理工作,使项目工作有据可依。结合集团公司有关要求,20XX精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载
9、 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 年公司下发了 20XX 年施工生产计划、 关于工程进度、质量、优质优价等奖项发放的通知、 进一步加强工程管理工作的通知 、 关于加快项目结算、 设计变更批复、 分包工程管理的通知 等文件,对各项管理工作提出了明确的具体要求。二是对分包工程进行管理, 重新修订分包工程管理办法, 定期收集检查分包合同签订情况,对分包方建立台账、档案,确定合格分包方名录。三是根据要求结合工程实际, 计算项目材料用量, 并在项目间和有关部门间进行对比,以此来确定计算数据的准确性、合理性。2、加强了三体系
10、运行管理及项目考核工作。根据集团公司要求并结合本公司实际情况,公司下发了5 20XX 年项目考核及三体系内部检查计划安排 ,对考核要求进行了详细安排,并于 5 月至 6 月对公司所有项目进行了一次检查, 对检查中发现的问题及时提出意见和建议,对检查结果进行了及时通报并上报集团公司。3、加强了试验检测管理工作。一是协助各项目试验室办理项目临时资质,进行检测仪器配备,组织检测人员报名考试获证等工作。本年组织42 人参加报名考试,新取证人员13 名;配备检测仪器设备 27 台,总价值 85 万元,基本满足要求。二是按公司计划要求,进行试验检测中心计量认证复评及现场评审工作,5 月初计量部门对四川、
11、湖北两个项目进行现场评审,对公司相关资料进行评审, 6 月取得证书。三是进行了业务扩展。 20XX 年集团公司范围内的其他公司已经开始挂靠二公司检测资质:如三公司的湖北项目;交通公司的省内项目均使用二公司检测资质。由于项目的挂靠与增加, 使二公司在对外工作中增加了很多费用,并且在管理上增加了很多工作,虽然困难很多,但体现了集团公司的整体合作精神。四是由于公司检测中心现已具备对外试验资格,并根据每年比对试验要求等, 公司有关领导和部门进行了可行性研究,决定重新组建公司试验检测中心。目前该项工作正在进行中,春节后即能开展检测业务。4、加强了资质管理相关工作。6 20XX 年初根据要求对路面资质进行
12、了年检。由于公司改制, 资质名称需要更改,市建委和省建设厅已审批完毕, 建设部的审批工作正在进行中; 养护资质本年已到期,需重新上报,十一月份已将申请材料上报,现正在批复中。由于公司资质需要升级, 本年准备从总承包三级开始办理,材料已准备完毕。 但由于与集团公司未达成一致, 未能及时办理, 但相应准备工作已经完成。 本年度开始企业资信与资质接轨 ,对此公司积极派人参加学习,在各部门的配合下及时完成了网上资信申报工作。一年来,经过生产一线广大职工的共同努力,公司各个项目都取得了较好成绩,并受到了相应的奖励和表彰。 截至目前公司获得奖励106.8万元。其中:四川援建项目获奖 8 万元;太佳项目获奖
13、40 万元;湖北项目获奖58.8 万元;河北大广项目部获得由河北省高速公路管理局颁发的“ 优秀施工单位 ” 牌匾;项目经理刘尧志同志获得 “ 优秀工程技术人员 ” 称号。刘建恒等四名测量人员参加了沈阳市团委组织的青年工人岗位技能大赛, 获得团体三等奖, 其中一人获沈阳市青年岗位能精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 手称号。三、加强财务管理,严格财经制度,努力挖潜增效2010,公司努力克服历史形成的财务困境,加强各项财务管理,理顺财务
14、关系,强化服务意识, 确保了各项财务指标的完成。 现对二公司 20XX 年经营成果预计如下(因目前各项目结算未最终确定) :7 二公司全年预计完成报表产值46,884.56万元,如加计河北沿海路基四标段按产值利润比反算的产值8,649.00万元,二公司全年预计完成财务产值55,533.56万元,是历史上完成产值最多的一年。在不考虑本年体现以前年度亏损的情况下,二公司本年度预计实现利润总额913万元(未考虑项目的兑现成本) ,其中预计工程结算利润1364 万元,管理费用预计 720 万元,财务费用预计494 万元(含集团公司代承担的240 万元) ,出售固定资产及旧物收益705 万元,冲回资产减
15、值损失48 万元,坏账准备引起所得税费用暂时差 10 万元。为了挖掘企业潜力, 确保公司健康发展, 在财务管理方面, 我们重点抓了以下几方面的工作:1、积极组织、多渠道筹措和有效合理利用资金。近年来,由于公司在市场竞争中处于劣势,各项管理不到位, 特别是在财务管理方面,造成部分长期应收款以及部分不良资产的存在,并且急剧扩大,加之 20XX年又没有新中标项目延续, 因而导致公司资金比较紧张。 为保证公司各项工作的资金需求, 财务部主动出击, 与广发大东支行、 招商银行中山支行等建立了较好的信贷关系, 同时也得到集团公司的大力支持,基本解决了公司本年在施工期间资金严重短缺问题。 目前,本年度施工期
16、已经结束, 财务部积极组织催收应收工程款、应收保证金,降低筹资费用,有计划地偿还到期和未到期的借款。8 2、加强财务内部控制制度建设,提高财务管理水平。建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是公司健康发展的必要保证。为了确保集团公司的方针、 政策在财务的各个环节得以实施,同时也为了适应公司在年初提出的 “ 两条主线 ” 的管理思想、各道工序组织顺通,规章制度得以有效落实,保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务, 保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范,控制违法、舞弊等会计行为的发生,严格执行了各项财务制度,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律
17、要求。3、积极配合完成审计和评估工作。按集团公司和公司的转制要求, 公司本年度转制成为有限公司,以 20XX 年 9 月30 日为审计和评估基准日对公司进行审计和评估,财务部认真配合会计师事务所和资产评估有限公司对我公司的审计和评估工作,按两个中介机构的要求, 客观地提供审计和评估资料,填写大量的评估基础电子数据,并按集团公司要求,向中介机构提出企业的意见,圆满完成了公司进行改制的财务相关工作。4、落实集团公司资金管理规定。集团公司为了提高资金流动性和使用效率,降低资金成本, 防范资金风险, 提高经济效益, 先后下发了有关资金管理的两份文件,一份是辽宁省路桥建设集团有限公司资金管理办法 , 9
18、 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 另一份是辽宁省路桥建设集团有限公司财务收支流程。公司对两份文件进行了转发,并在转发过程中要求各项目部组织中层以上管理人员学习,要求各项目部严格执行集团公司的规定, 按文件要求使用和上缴资金,如资金占用费、 折旧费用、内部租赁费、职工工资、保险、公积金费用等。此项工作已列入公司今后的日常成本管理工作日程。5、做好年度财务决算基础工作。我们要求各基层单位将本年生产经营任务按权则发生制原则及时、完整、
19、准确确认收入、成本、费用。同时各项目部与提供工程、劳务的客户需要签订合同的及时签订合同、各项目部结算部门与各客户做好各项结算的结算单和索要发票工作,工程劳务分包的, 做好代扣代缴税金和发票开具工作,各项成本的发生年内必须归集完毕, 不允许成本跨期结转现象的发生。年末原则上各经理部不允许有预付账款、 其他应收款、 备用金和暂估价款的余额, 特殊情况的由各经理部以报告形式说明每笔款项的经济业务和形成原因,由公司财务部和主管领导审批。公司规定各项目年末如有在建工程挂账,要做好在建工程盘点单,分已完未结工程清单、 业主暂未批复的变更工程清单等列出,同时计算在建工程损益, 要求手续齐备、计算准确,并由工
20、程部和公司领导审批。四、公司的成本管理工作得到了进一步加强10 近年来,随着市场竞争的日趋激烈, 企业中标项目的毛利日趋减少。 职工要吃饭,公司要生存, 集团公司要发展, 以往惨痛的教训使我们清醒地认识到成本在于管理,管理在于落实。成本考核工作是公司近两年的“ 两条工作主线 ” 之一,在两年的实际成本考核工作中, 成本考核小组重点是引导基层项目部提高对成本管理工作的认识, 深化成本管理的各个环节, 逐步使公司成本管理工作走向规范化、标准化、制度化。 20XX 年初,公司第一次较大规模地召开了成本管理会议,在会议上对公司成本考核小组的工作职责进一步明确、工作程序进一步细化, 项目部成本管理具体内
21、容有进一步详细要求,对各项目部普遍存在的施工预算编制客观性和及时性问题、合同签订方面问题、结算及时性问题、成本入账合理性问题、合同变更和索赔等问题统一认识、统一要求、统一安排。可以说,公司在20XX年成本考核组织机构及规章制度等方面不断完善,增强了公司坚持成本考核管理工作的决心,坚定了公司把成本考核工作作为今后工作重点的信念。对项目成本考核工作, 各基层单位的大多数同志由原来的误解变为理解,由原来的被动变为主动,成本管理工作成果逐年显现。 通过 20XX 年公司对六个项目部、一个处、一个厂进行的多次实地考核与调研,感到大部分基层单位在成本管理上迈上了一个台阶,各单位上下都比较重视,能够认真对待
22、。随着公司成本考核工作的深入开展,对于各项目部在成本11 管理各环节上出现的系列问题, 公司成本考核小组能够及时召开项目部相关人员会议,提出公司的建议,想办法解决实际存在的问题,把风险消灭在萌芽之中。对于责任心不强的个别单位和个人也提出了批评和处理。随着全公司成本管理意识的提高,以及公司成本考核的技术、 经验的积累,项目部成本管理能力的提升,相信公司的成本管理工作会做得更好。20XX 年公司成本考核小组的主要做了以下几方面工作:1、项目成本考核工作日常化。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5
23、 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 公司成本考核小组根据项目的分部分项工程完工进度,每1-2 个月,对项目的成本发生情况进行现场考核一次,发现问题,现场布臵,下一次考核跟踪落实,每月项目部相关部门专题上报项目成本相关资料,实行现场考核与日常监控相结合方式。2、规范施工预算编制。公司要求各项目部客观、真实编制施工预算,使施工预算具有现实的指导意义,从实际一年的工作情况看, 各项目部编制的施工预算不及时、不准确,受小范围利益影响,不按生产实际编制,重列部分成本项目,抬高成本、费用单价等等,使施工预算变成和公司签订经营承包责任书的砝码,公司在实际成本管理运行过程中,发现上述问
24、题, 由成本考核小组牵头, 采取了经营开发部与项目部相结合的办法 (因为经营开发部最先了解工程的实际情况及投标时业主的要求,与项目部一起修订施工预算,相当于开发部修正自己的工作,同时对今后投标的12 成本预测也有很大的帮助) ,来修正施工预算,使之成为项目部的责任预算,对指导施工生产和考核经营结果提供了客观依据。3、完善材料合同签订工作。部分项目部合同签订不及时, 部分合同主要条款不清晰, 形成事先发生经济业务,后签合同结算的情况, 造成未来不确定性结算风险。 部分项目部签订合同单价不含税,不要求对方提供发票, 含运费材料到场价的发票提供方不明确,不明确材料的折算比重,形成以后与客户的结算争议
25、,带来不确定项目成本,公司要求,项目部在签订的合同中明确以业主单位资金支付程度为前提或按相同比例支付材料款,避免因此追究项目违约责任,影响正常施工和企业名誉, 类似问题在以后的工作中成本考核小组都做了相关要求。4、完善工程分包方面工作部分项目部实行专业分包或劳务分包,但存在未事先签订工程分包合同现象, 分包的风险在于: 业主指定分包商, 甚至指定没有资质的分包商, 由于业主要求总包与分包对工程质量、工程延误承担连带责任, 所以工程质量出了问题, 总包责任难免。 总包方对分包商的选择有误,分包商不能较好地履行和约,特别在有些工程上,业主对工程质量要求严格、工期紧张,往往由于分包商自身的施工能力的
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