企业内部控制和审计实务1.pptx
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1、企业内部控制和审计实务讨论的问题n内部控制,内部审计和外部审计n内部控制制度n内部审计的实施n问题讨论保护公司财产(有形和无形)内部控制和内部审计n完善企业规章制度n监督制度的实施n自我检查n隶属于区域或产品事业部内部n定期实施审计n出具审计报告n正式监督n集中的组织形式和管理机构内部审计和外部审计n目的和范围: 财务报表和运营控制n使用对象: 外部和内部n报告的形式:标准和自由n执行的标准: GAAP和内控制度n交换和共享文件以减少重复工作和节约资源。控制机制人是核心人是核心 (道德和能力)道德和能力)内部控制机制预防和纠正安全与保密安全与保密 监管监管 职责划分流程中分工明确,各司其职 实
2、物控制防止资产的损坏或流失授权程序授权程序 一般 - 基本政策和程序 特定 - 逐项审批记录与报告记录与报告 记录和程序准确、及时地记录交易和报告 程序的证明文件交易的发生、条款和性质的证明核实核实调整调整 审核所记录交易的准确性和所有权内部控制制度n通用原则:职责,授权和分工n按运营的循环列示:运营,计算机系统,其它n明确定义控制的要求和负责部门n指出不遵守制度可能造成的损害n内部控制的要求:适当适当内部审计的根本和标准内部审计的根本和标准为什么内部控制会失效? 建立不牢固 经营环境的变化 培训不充分 有意规避内部控制制度n运营和职能:采购;销售;生产;报告;人事;工资;资金。n计算机系统:
3、安全性和项目管理n其它:n进入相关设施的规定n资讯信息的保护n应急措施内部控制标准范畴1.0 通用控制7.0 财务报告周期2.0 收入周期8.0 计算机系统控制3.0 采购周期9.0 政府规定4.0 工资周期10. 杂项周期5.0 生产周期11. 防损周期6.0 融资周期计算机安全标准1.0 信息管理标准2.0 一般系统完整及安全存取控制3.0 网络安全标准4.0 计算机系统安全标准5.0 特定网络技术安全系统6.0 实物及环境控制标准7.0信息备份标准8.0故障恢复计划其它损失预防规定11.1实物保管实物保管11.2人员出入管制人员出入管制11.3财务实物保管财务实物保管11.4专有咨讯的保
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