×××单位2022年度HSE体系内部审核阶段性总结报告.doc
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1、单位2022年度HSE体系内部审核阶段性总结报告单位2022年度HSE体系内部审核阶段性总结报告单位2022年度HSE管理体系内部审核阶段性总结报告编制:审核:单位HSE体系内审组2022年9月日总述(供参考):为进一步推进公司所属各单位HSE管理体系规范有效运行,按照25号的工作部署,于2022年对开展了HSE管理体系内部审核工作。现将审核情况报告如下:一、审核目的(供参考)1、审核各单位HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性;2、审核公司各单位生产现场的风险控制情况;3、结合审核发现,指导公司各单位进一步规范HSE管理体系运行,提高全矿整体HSE管理水平。二、审核依据(供参考)1、国家
2、法律法规和行业、企业标准规范;2、集团公司Q/HS1002.1-2022HSE管理体系标准;3、公司现行HSE相关管理制度;4、HSE管理体系文件:HSE管理手册、程序文件、作业文件、“两书一卡”、规章制度等现行有效版本。三、审核小组组长:成员:四、审核范围部门、办公室。五、审核情况1、审核过程概述主要对各单位开展审核的各个阶段进行描述。比如:哪个时间段做了什么工作。2、审核结论2.1审核发现做得好的方面具体体现在:2.2审核发现的问题及建议审核过程中共发现个不符合项和个观察项,具体审核发现详见附件单位2022年HSE管理体系内审问题不符合项报告、单位2022年HSE管理体系内审问题观察项清单
3、。本单位HSE体系运行主要短板表现在:、要素。具体情况如下:对有问题的要素进行列项说明,描述清楚问题,并针对问题提出改进建议。附件:不符合报告NO:0012022年月日受审核单位问题发生地不符合事实描述:不符合类型(划勾):严重一般受审核方领导签字:不符合原因分析:受审方主管:完成日期:纠正/预防措施:受审方主管:计划完成日期:实际完成日期:验证情况:审核员:日期:审核员陪同人员观察项清单受审核单位:部门审核员:审核日期:2022.04.12-04.14序号部门问题不符合标准条款1.2.3.4.5.6.7.8.扩展阅读:南京计量测试中心检定校准室2022年度HSE管理体系内部审核总结报告(改)
4、南京计量测试中心检定校准室2022年度HSE管理体系内部审核总结报告编制:审核:检定校准室2022年10月29日总述:为进一步推进南京计量测试中心所属各科室HSE管理体系规范有效运行,按照25号的工作部署,于2022年10月19日对南京计量测试中心开展了HSE管理体系内部审核工作。现将审核情况报告如下:一、审核目的1、审核南京计量测试中心各科室HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性;2、审核南京计量测试中心生产现场的风险控制情况;3、结合审核发现,指导米南京计量测试中心各科室进一步规范HSE管理体系运行,提高全中心整体HSE管理水平。二、审核依据1、国家法律法规和行业、企业标准规范;2、集
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