2022年信用社上半审计稽核工作总结 .docx
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1、信用社(银行)上半年审计稽核工作总结今年上半年以来,XX 县联社审计稽核工作在省联社CC 办事处的正确指导下,在县联社理事会的直接领导下,依据稽核工作要求, 稽核人员仔细履行工作职责,积极开展各项稽核检查; 上半年先后组织开展了度会计决算真实性检查;对一个基层信用社的全面检查;离任审计稽核53 人次;与业务治理部协作进行小额贷款专项检查;案件专项治理检查; 参加对部分社信贷资产风险分类验收检查等;先后下发稽核整改看法书42 份,提出整改看法116 条,建议赐予4人组织处理,建议赐予71 人(次)经济惩罚;现就上半年稽核工作开展情形总结如下:一、制订年度工作方案,整合审计稽核资源依据今年省联社稽
2、核工作方案、省联社稽核工作如干规定及县联社今年工作的总体部署,明确稽核工作思路,突出重点,点面 结合的制订了全年工作方案,充分利用有限的审计稽核资源,最大限度发挥其作用,为全年审计稽核工作的有序开展奠定了基础;二、明确工作责任,实行责任追究制为强化稽核监督,完善内.刂浦贫龋 .娣痘 .思喽叫形 .魅烦嫔蠹苹.斯髟鹑危 .缦路恕豆赜诿魅飞蠹苹.思觳樵鹑吻 .耐.罚. 魅妨烁餍榈脑鹑吻.驮鹑问倍危 .笊蠹苹 .巳嗽币 .险媛男泄髦霸穑.咧柿客瓿沙婊.巳挝瘢 .敌兄鞑楦涸鹬疲.砸蛭慈 .媛男泄髦霸鹪斐勺式鹚鹗 驮鹑问鹿驶蛐纬砂讣.模.谰菔 .纭痘 .斯髟菪泄娑贰豆魅嗽蔽嫘形 .碓菪邪旆返墓娑.性鹑巫
3、肪俊.涫翟鹑巫肪恐疲 .够.思喽焦髀涞绞荡 .巳嗽备矣诤蜕朴诜纸衣段侍猓 .岢盅厦芟钢碌墓髯鞣纭 .br / 三、多措并举防控风险,坚决遏制经济案件的发生(一)为进一步加大防范经济案件的力度,坚决遏制案件的发 生,确保信用社稳固健康进展,稽核部门依据联社要求组织了对九 种人的排查, 严密监控九种人的不良行为;并有联社与各基层社主任签订了经济案件防范责任书 ,明确规定社主任为防范经济案件第一责任人,是解决违规问题的组织者,对因措施不当,处置不力导致 经济案件发生的社主任承担应负的责任,并接受依照省联社相关文件规定赐予的处理;(二)仔细开展“九大风险”排查;依据风险防范需要,联社审计稽核部仔细开展
4、九大风险排查,依据我县农村信用社经营状况和审计稽核资料等,对比九大风险特点,精确运算排查,并制订了冒名贷 款风险处置方案和应急预案,成立了领导组织, 明确各自职责及处置原就、处置程序、详细措施、责任追究等;对防范信贷风险和准时、 正确处置冒名贷款风险,防止缺失具有重要作用;(三) 完善审计稽核工作制度;为对全县信用社业务活动实施有 效监督,提高识别风险才能, 完善审计稽核工作制度, 先后制订了审计稽核工作操作规程 、离任审计制度 、稽核员职级治理方法 、防范操作风险岗位责任制度 ,依据银监会加大防范风险工作力度的“ 13 条”铁规要求,制定了对疑点和薄弱环节的连续跟踪检查制度等;四、仔细履行稽
5、核检查职责,切实做好各项检查工作;(一)做好会计决算真实性稽核检查工作为考核我县度会计决算工作质量, 使经营状况和财务成果得到全面、真实、精确的反映,依据银监会和税务局联合下发关于农 村信用社度会计决算工作指导看法和省联社关于做好会计决算的通知,联社成立了会计决算专项审计稽核小组;制定了稽核方 案,于 1 月 4 日至 25 日对全县 * 个基层社、联社财务会计部和营业部实施了现场检查;查出XX 等* 个社由于对清理历史遗留挂帐资金熟悉不够,未能按决算要求清理长期在其他应收款等科目挂帐资金XXXXX元; XX 等 4 社少提折旧XXXX元; XXXX二社下甩费用XX 元;XX 等社违规列支费用
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