2022年关于采购合同的内部审计报告总结归纳.docx
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1、共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想;共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利;关于选购合同的内部审计报告一、引言:依据公司 2022 年度内部审计的方案支配,审计室对公司选购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部掌握情形进行审查,审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序,依据既定的审计方案,结合其实际情形,对2022 年 1月 1 日 2022 年 8 月 31 日 期间的重大选购合同进行了审计;二、审计方式说明:抽取固定资产、原主料、办公用品的选购合同各2 份,检查其起草、审核、治理层审批、档案治理等工作流程是否符合公司要求;审计资料搜集方法采纳直接观看法、
2、采访法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查;三、审计发觉与建议:审计发觉: 2022 年 1 月购入的文件柜等办公用品, 供应商为成都市青羊区亚华外表配件厂,所属期为 2022 年订单,生管部门未对订单档案进行整理归档;建议:于 2022 年 1 月份起制定的办公用品订单,整理后按次序编号,并建档,以便于核查;四、审计总结:本次审计方案得到了各相关部门的大力支持和协作;1、检查所抽取合同内容的合理性:(1) )对所抽取的固定资产、原主料、办公用品的选购合同,进行内容上的审查,发觉选购合同的起草、审核以及审批都有权限范畴内的签字盖章,格式合同的版本与公司要求基本相符;(2) )对所抽取的选购合同的
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