2022年审计局审计专员终个人工作总结2.docx
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1、精品word学习资料可编辑资料- - - - - - - - - - - - - - - -审计局审计专员年终个人工作总结总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回忆检查、分析评判,从而确定成果,得到体会,找出差 距,得出教训和一些规律性熟悉;篇一:20XX 年成华区审计局仔细贯彻落实党的十八大精神,紧紧环绕市局、区委、区政府年初工作支配部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计才能、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深化进展作出了积极奉献;紧紧环绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完
2、善财经制度、保护群众利益、促进治理水平提高、推动廉政建设等方面做出了积极的奉献;一、加强指导,促进内审工作顺当开展依据四川省内部审计条例的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计 机构业务工作,并确定 3 名同志为专职人员; 20XX 年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导;一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内 审人员宣扬审计工作程序、方法和体会;二是随时对内审人员遇到的困难供应帮助, 20XX 年我局向各内审机构供应了大量参考看法和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮忙其完善制度和相应工作流程;三是以新审计法实施条例、国家审计准就的颁布为宣扬训练突破口,大力宣扬审计法律
3、法规;四是针对共性问题,我局进行专题讨论,并提出相应改进看法;依据村级公共服务和治理专项资金审计调查中发觉的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共服务项目的有序开展和推动,特殊应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度掌握、竣工验收等工作环节的指导和监督;二、加强监督,提高资金使用效率今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止 11 月,完成内部审计项目96 项,其中基本建设审计 49 项、财务收支审- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 4 页,共 4 页计 18 项、效益审计 1 项、经济责任审计 14 项、内部掌握评审 3
4、项、其他类审计项目 12 项;为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范畴,确保专项资金治理无盲区;同时,切实发挥自身职能特点,积极指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审 计;各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发觉的问题进行仔细总结,积极提出制度修订或修改看法20 条,不断促进本单位财务掌握制度的完善,取得了良好的成效;全区各相关单位非常重视内审工作,在日常工作中切实保证内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用,为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础;
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