计量确认体系管理体系内部审核通用程序.doc
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1、. .管理体系内部审核通用程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的:为确保公司管理体系运行的符合性、有效性,以满足实现管理方针和目标的需要,不断提高公司的各项管理水平。2 X围:本公司开展的管理体系内部审核活动。3 术语:参照本公司管理手册中的术语解释。内部审核:公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、和独立的检查。审核员:被委派实施审核的人员(审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格)。受审核方:指接受内部审核的部门或单位。4 职责41 最高管理者审批年度审核计划
2、。42 管理者代表 a领导、组织公司的内部审核工作,任命内审组长,组建审核组; b审批公司内部审核实施计划、内部审核报告,审核年度内部审核工作计划;c对审核结果进行评审,并向最高管理者提交内审报告。43 区域公司/专业公司经理 a织本区域/专业公司的内部审核工作,任命内审组长,组建审核组; b审批本区域/专业公司年度内部审核工作计划、内部审核实施计划和内部审核报告;c对本区域/专业公司内审结果进行评审,并向管理者代表提交内审报告。44 技术质量部门 a制订年度管理体系内部审核工作计划,经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审计划报区域/专业公司经理批准后实施; b推荐内审员,
3、协助管理者代表开展内审工作; c 整理、保存内部审核记录。45 审核组长 a对委派的内审工作全权负责,对审核结果作最后评定; b制定内部审核实施计划;c代表审核组与受审核方接触;d编写内审报告。46 内审员 a编制分工X围内的检查表; b完成分工X围内的审核任务,填写现场记录表,开具不合格报告; c报告审核结果;d验证或指定验证人验证所采取纠正措施的有效性;e收集、整理所开出不合格及观察项的整改材料,交技术质量部门保存;f配合并支持审核组长的工作。47 受审核方按照本程序要求配合审核组工作,针对不合格项、观察项制定并实施相应的纠正措施,在限定的时间内上交整改材料。5 工作流程51 内部审核方案
4、策划公司每年进行一次管理体系内部审核,区域/专业公司每年进行两次管理体系内部审核。技术质量部在每年3月底前编制公司“年度内部审核计划”(J-23),报管理者代表审核、最高管理者批准后实施。区域/专业公司技术质量部门编制本单位“年度内部审核计划”(J-23),经区域/专业公司经理批准后实施。年度审核计划中应列出公司所有在建工程,规定初步计划审核时间。5. 2 审核准备521 公司组织的内审由技术质量部向管理者代表推荐与受审核单位/部门无直接责任的审核员,区域/专业公司组织的内审由技术质量部门向区域/专业公司经理推荐与受审核部门/项目无直接责任的审核员,分别由管理者代表和区域公司经理批准并任命审核
5、组长后,由审核组长组织实施审核。522 审核时间确定后,由管理者代表主持召开审核组预备会议,对审核工作提出具体安排和要求,审核组长布置审核要素分配及相关要求,提供必要的文件和表格等。523 内审员根据要素分配,熟悉相关文件,编写“内部审核检查表”(J-24)。5. 2. 4审核组长制定“内部审核实施计划表”(J-25), 并在实施审核之前将审核实施计划传达至受审核方。内部审核实施计划中应规定审核的内容、准则、X围、方法以及受审单位和具体审核时间。受审核方如有异议可在两天内通知审核组,经协商再作安排。在审核开始前,受审核方要做好必要的准备,确定陪同人员。审核实施计划表由审核组长负责保存,审核结束
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