企业质量管理文件.doc
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1、. .企 业 质 量 管 理 文 件一、质量管理文件二、检查验收细那么三、生产工艺流程控制四、计算机管理系统五、内部评审一 质量管理文件 质量管理文件是企业实施产 品质量管理的依据,是保证质量管理体系有效运行的根底文件。包括企业的质量管理制度、各有关部门和工作岗位的质量职责、质量管理的工作程序以及经营过程中产生的质量管理记录和原始凭证等。(1)、建立质量管理文件的原那么 为了使企业质量管理体系能够有效运行,取得预期效果,企业在编制质量管理文件时应遵循以下原那么: 一合法性原那么。质量管理文件应符合国家法律、法规以及部门规章和有关政策。 二实用性原那么。质量管理文件内容应与企业经营与产品质量管理
2、的实际工作严密结合,做到切合实际、简洁实用。 三先进性原那么。质量管理文件的编制的依据要来源于实际,但其管理要求又要适当高于实际,以有效推动企业的不断进步和管理水平的提高。 四强制性原那么。必须有相应措施保障质量管理文件的有效执行,使企业各项管理工作能够严格按文件规定开展。 五系统性原那么。文件既要层次清晰、内容完整,又要前后一致、严密衔接。 六可操作性原那么。质量管理文件中要求执行的内容应具有 可操作性,各项规定应是实际工作中能够到达或实现的。 七可检查性原那么。质量管理文件对各部门、各环节的质量 职责和工作要求应明确具体,以便于益督、检查和考核。(2)、质量管理文件的类型 质量管理文件包括
3、质量管理制度、各部门及工作岗位的质量职责、质量管理工作程序和质量管理记录。 一质量管理制度。是企业实施质量管理工作的根本质量规那么,是对企业各部门和各业务环节保证质量做出的原那么性规定。 二质量管理工作程序。是为进展某项质量活动或控制过程所规定的途径或方法,以及如何采用这种途径或方法的具体描述。在质量程序文件中通常包括管理活动的目的和X围,明确规定何时、何地以及如何做,以及应用哪些质量管理文件、如何对活动进行控制和记录等。 三质量管理职责。是对各相关部门和岗位的工作内容、工作目标、工作结果等提出的明确要求。 四质量管理记录。质量管理记录是说明所取得的结果或提供所完成活动的证据性文件。记录是工作
4、过程的真实记载,反映工作的质和量,为工作的有效性提供客观证据,在需要追溯质量相关信息时提供依据。质量管理记录的根本原那么要求是真实、完整、准确、有效。(3)、质量管理文件的控制 一质量管理文件编制程序 1方案:按工作需要及职责提出编制方案,确定数量、内容、格式、要求,并确定编制人员,明确进度。 2起草:按质量文件的编制方案起草各类质量文件初稿; 3评帘与修改:对完成的初稿组织评审、讨论及修改; 4审定颁发。在评审、修改根底上由企业质量负责人审定,文件一般按其重要程度、XX级别划分为不同控制类别,分别由企业负责人、分管质量负责人和质量管理部门负责人签发。 二质量管理文件的归口管理与发放使用 1。
5、归口管理。质量管理文件一般应由质量管理部门统一归口管理,其管理职责包括组织编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查、保管等; 2。发放使用。企业文件管理部门负责文件的分发和废止文件的收回处理等工作。 三质量管理文件的控制内容 1确保文件于发布前得到正式批准; 2必要时对文件进展评审和修订,并重新审批; 3更改内容的文件应明显识别版本; 4在使用处可获得所用文件的有关版本; 5确保文件保存清晰、易于识别; 6确保外来文件易于识别,并控制其分发; 7保证全部废止文件的及时收回并防止继续使用; 8对记录的控制,应保持清晰、易于识别和检索。记录是阐明所取得的结果或提供的完成活动和证据的文件,应编
6、制和形成文件程序,以规定记录的标识、保护、检索、保存期限和处置等。 (4)、质量管理文件制定与管理要点 一质量管理制度按照规定的程序批准、发布; 二及时根据现行的法律、法规修订; 三与企业的实际管理情况严密符合;四保证各管理环节均可获得并熟练学握与本职工作相关的文件; 五对企业质量管理体系全面规定,不留质量管理的死角; 六企业各项工作均按文件规定执行,并应做到有据可查; 七全部包括Q/HY03-2021规定的内容。二 检查验收细那么 (1)、检查验收的根本要求 检查验收是控制入库产品质量的关键环节,应符合以下要求: 一应由验收人员严格按照规定的验收标准进展。 二应对所有购进的原材料进展检查验收
7、。 三特殊管理的产品应双人检查验收。 四检查验收应在规定时限内完成。 五检查验收应按规定做好验收记录。 (2)、检查验收标准 1验收抽取的样品应具有代表性,采用随机原那么逐批号抽取。 三对外包装破损、污染、损坏的产品,应重新包装。 检查方法及内容 1验收人员应根据“验收批号对产成品进展逐批验收。 2 应对产品的包装、标签、说明书以及相关的检验证明或文 件进展逐一检查。3外包装应检查:包装有无损坏;包装上是否清晰注明品名、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、批准文号、贮藏、包装规格及储运图示标志等标记。 4每一批产品包装应有产品合格证。合格证的内容一般包括品名、规格、生产厂商、生产批号、
8、生产日期、有效期、检验依据、检验人员、包装人等内容。 5每一最小销售单元应有标签和说明书。 (1)标签应有品名、规格、生产批号、生产厂商等内容。 6检查验收销后退回产品,还应确认产品售出后没有受到不良因素的影响,并结合储存条件、售出时间等因素对退回产品的质量进展评估。如有必要,应送检验部门检验。 7对验收合格的,制成入库通知单,通知业务部门并与仓储部门办理相关手续。验收中出现疑似质量问题的,通知质量管理机构进展确定。 四验收记录 检查验收应按规定做好验收记录。验收记录应按照验收过程的实际情况在得出验收结论的同时予以记载。记录必须做到真实、准确、完整、有效。验收记录应包括原材料供货单位、品名、型
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