设备公司内部质量审核控制程序.docx
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1、中国3000万经理人首选培训网站设备公司内部质量审核控制程序1. 目的和适用范围 通过内部质量审核验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否适合于达到预定目标,是否有效地实施,及时发现问题,并督促改正,使质量体系有效地运行,且不断得到改进和完善。 本程序适用于公司内部质量审核活动。2. 引用标准/相关/支持性文件GB/T19004 .1-1994-ISO9004-1:1994质量管理和质量体系要素 第1部分:指南GB/T19021 .1-1993-ISO10011-1:1991质量体系审核指南 审核GB/T19021 .3-1993-ISO10011-3:1991质量体系审核指
2、南 审核工作管理CKAZ20001-2000 管理评审控制程序CKAZ20022-2000 纠正和预防措施控制程序CKAZ20024-2000 质量记录控制程序3术语采用GB/T6583-ISO8402:1994质量管理和质量保证 术语和GB/T19021.1-1993-ISO10011-1:1991质量体系审核指南 审核标准中的有关术语。4. 职责4.1 质量工艺部4.1.1 负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。4.1.2 编制公司年度内部质量审核计划。4.1.3 协助管理者代表组织内部质量审核有关工作。4.2 管理者代表4.2.1 策划和领导内部质量审核工作,审核公司年度内审计划
3、。4.2.2 任命审核组长及成员,委派审核组完成审核工作。4.2.3 审查、审批审核报告,在管理评审会上报告审核结果及存在的主要问题。4.3 审核组长4.3.1 编制审核计划,提交审核报告。4.3.2 组织内部质量审核工作,协助管理者代表确定审核组成员。4.4 审核员4.4.1 协助审核组长工作,并完成所分配的具体审核工作。4.4.2 在受委派时,对上次审核(内部/外部)时的纠正措施的完成情况进行验证。4.5 受审核方4.5.1 将审核目的、范围通知有关人员,并委派专人陪同审核组进行工作。4.5.2 提供保证审核过程有效进行所需的资源,配合审核员开展工作。5. 工作程序5.1 编制年度内部审核
4、计划5.1.1 质量工艺部制订年度内部审核计划,经管理者代表审核,报公司总经理批准后,交质量工艺部组织实施。5.1.2 质量工艺部编制年度内部审核计划表时,应充分考虑各部门或质量体系的现状和重要性,并结合前几次审核所发现的问题,决定审核频次,每年至少一次。5.1.3 每年度,对公司所有质量责任部门都应进行审核,在下列情况下,应及时追加内部质量审核: a. 发生严重质量问题或用户有严重申诉;b. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核;c. 第三方审核后获得认证、注册资格和证书,而证书即将到期,又希望继续使用5.3 实施审核5.3.1 由审核组长主持召开首次会议,向受审核部门领导及主要工作
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