公司报销制度.doc
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1、第一部分 总则1、报销细则1.1白天乘车10小时内或夜间乘车6小时内,皆不许乘坐火车卧铺,超过可乘坐硬卧,乘坐软卧按票面金额的80%报销1.2出差路途票据应以微机票为主,原则上微机打印票据不得少于80%;,离济南、返济南票据必须是微机票,非微机票必须由主管领导在每张票据上签章审核。1.3出济南和回济南可乘坐飞机,业务人员按全价机票的3.5折(含3.5折)以下据实报销;区域经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管按全价机票的5折(含5折)以下据实报销。特殊情况事前需经总经理同意,报销时由主管领导审核,总经理签批“同意全报”字样后准报。2、出差补助标准2.1营销公司副总经理、分公司经理、副经理、
2、市场部经理、副经理、服务主管及等同级别的营销公司人员出差,住宿补助按每日240元,市内交通补助、餐饮补助同一般人员。2.2一般业务人员、服务人员及公司其它人员出差补助采取包干办法按以下标准执行:人员类别住宿补助餐饮补助市内交通合计区域副经理及以上240元/日30元/日30元/日300元/日业务人员200元/日30元/日30元/日260元/日服务人员200元/日30元/日30元/日260元/日其它人员200元/日30元/日30元/日260元/日2.3对营销人员在外发生的市场开发及维护费用,按销售收入的8以内据实报销(业务人员按6,区域经理、副经理、市场部经理、副经理共按2,),如销售收入不足以报
3、销上述费用,按公司规定的最低标准报销(区域经理按5000元/月,市场部经理按4000元/月,副职按正职标准的80%,业务人员按2000元/月执行),年末统一核算。2.4走访客户时,原则不允许乘坐出租车,服务人员因需携带配件等特殊情况时需乘坐出租车市,要向分管领导请示,经批准后方可乘坐,否则不予报销。自带交通工具时,需将行车路线及车辆信息(包括驾驶证、行驶证复印件、里程数等)提前报公司备案,以备核查,报销时按实际行驶公里数,每百公里给予10升油的补贴(以加油票报销),过路过桥票实报实销,不再发放交通补贴,但每月的交通费用最高不能超出以下标准,超出部分自理。(大区经理5000元/月,市场部经理40
4、00元/月,副职按正职的80%,业务人员按2000元/月执行)3营销公司员工出差时,下列费用不予报销:3.1自带交通工具时,因违章被罚款。3.2技术服务人员出差所发生的招待费。3.3员工出差,到达目的地非必经之路的车票、机票、船票一律不予报销。3.4员工出差到家庭居住地时,住宿费用不予报销。4、出差借款规定4.1借款额度:区域经理10000元,业务员(省外)、区域副经理、市场部正、副经理、服务主管8000元,一般服务人员、业务员(省内)5000元。每年年初营销公司将人员名单及职务提供给财务部,若有人员变动,需及时将变动情况提供给财务部。4.2借款、还款时间:年初营销公司根据人员出差情况,填写请
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