行政事业单位财务审计策略分析(共3708字).doc
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1、行政事业单位财务审计策略分析(共3708字)摘要:将我国行政单位处于深化改革阶段,因而行政事业单位的高层领导人需要充分地重视财务审计工作。行政事业单位在经营过程中,还需要加强对内部财务信息会计核算工作的指导和协调,来确保单位内部财务数据的准确性。行政单位的领导人员要充分掌握国家当前事业单位改革的产业信息和政策信息,同时要积极地解决单位具体问题,管理和业务发展问题。通过强化财务审计,来实现合法合规管理单位业务,以及推动单位的现代化发展。关键词:行政事业单位;财务审计;主要策略伴随着国内市场化经济的不断推进,国内的政府也加强推进行政事业单位改革。通过提高单位的经营管理水平,来促使事业单位、行政单位
2、健康发展,稳步发展。此外,国家也制定了严格的财务审计,近些年国家加强对行政单位财务制度管控,来约束各级行政机构,尤其是约束高层领导人员的权限。因而财务审计成为了国家监管行政事业单位的一个重要工具和途径。一、财务审计中的问题(一)审计意识不先进。国内部分的行政机构内部工作人员没有提高对财务审计的重视,未能够充分地意识到财务审计中存在的问题。多数单位的领导认为只有做好财务管理工作才能够保证单位内部的资金运行正常。通常多数事业单位的管理人员认为审计不能够有效地提升单位经营效率,认为审计工作只是形式,因而审计人员不能够发挥审计应有的作用。同时,国内也有部分事业单位财务人员和审计人员专业水平不够,没有建
3、立完善的审计知识结构,进而导致实际的财务工作地下无法有效地落实。国家要求在推行国内事业单位的改革中,由于单位内部的财务人员、审计人员业务技能不足,进而限制了事业单位改革步伐。(二)监督体系不完善。单位内部的各个部门,尤其是审计部门与财务部门,审计部门和其他业务部门都要加强沟通和交流。如果单位内部的部门沟通机制欠缺,进而就不能够高效地推动单位的深化改革。国内部分行政单位内部没有建立完善的监督管理机制,此外各部门之间的协作性较差。由于国内的行政单位事业单位运营管理是为社会提供公益性服务,因而单位内部必须公开、公正、透明地接受社会公众的监督,但是部分单位设置的监督职能比较薄弱,多数监督工作流于形式。
4、部分单位没有建立良好的信息共享机制,导致单位内部的监督人员无法施展其监督的职能和权限。(三)审计基础性工作相对落后。在当前行政事业单位深化改革的阶段下,审计基础工作的开展,以及制定的审计制度存在较大的漏洞,进而导致审计单位内部产生较大的经营风险。此外,国内的部分行政事业单位内部的财务核算工作比较薄弱、相对落后,财务核算处理工作比较随意,进而导致后期的审计工作也无法高效的开展。单位要加强基础性的财务审计工作,并不断地完善财务审计制度流程,依照国家出台的各项审计法律法规,来优化设计单位内部的审计机制。(四)制度体系不完善。单位内部制定的审计机制存在一定的缺陷和漏洞,以及部分单位虽然制定了审计制度,
5、但是没有制定详细的审计细则。审计人员无法科学地在单位内部开展审计工作。此外,部分单位内部制定财务管理制度对后期的财务审计工作也产生了一定的影响。此外,国家对各事业单位制定的审计指导性规定不多,部分单位内部仅仅对财务资金的使用标准做了一定的限制,但是没有规范资金的使用方向,这也给后期资金的管理带来一定的安全风险1。二、财务审计的主要策略(一)促进单位内部管理人员的意识转变。在当前国内的行政单位内部,单位的财务审计职能比较薄弱,多数审计工作都需要依靠审计工作人员来开展。因而,审计人员的专业技能和技术会对单位未来的发展和审计工作的开展产生有重要的影响,以及对未来单位的改革也会产生一定的影响。在当前单
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