统计岗位操作规范.doc
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1、统计岗位操作规范岗位名称物资部统计所属部门物资部操 作 规 范职责项目操作步骤扣分标准达到标准注意事项流程建立账目整理、统计票据审核票据账目核对编制报表票据归档其他工作建立账目(18分)1、对上年库存材料与大库库管进行核对,做到准确无误。2、期初建账:按上年盘点库存材料表进行分类记账(手帐和电子版同步)。3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后,由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字,与发票一起交予微机统计员入微机。4、出库物资由保管员发放后,领料人携提料单到大库统计员开出库单,标明项目名称、
2、出库时间、名称、数量单价、金额,由领料人签字。5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。(2分)帐目清晰 记录准确出库单据要及时准确,票据统计整理(16分)1、每日整理:对当天产生的采购的票据进行收集、整理,按日期进行记录登记,匹配至完整的一套票据2、采购入库票据与电脑票据相符。3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符4、各项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符收集齐全 匹配完整审核票据有无缺项漏项审核票据(10分)1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确,日期、物资名称、规格、单位、数量、单价、金额、供货商、供货商电话、保管员签字、经手人签字
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- 关 键 词:
- 统计 岗位 操作 规范
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