内审质量体系审核总结报告.doc
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1、内审质量体系审核总结报告内审质量体系审核总结报告制定内部质量体系审核总结报告目的:范围:裁决检讨审核组长承认管理者代表审核依据:报告日期:审核时间:报告编号:受审部门审核组组长上次审核时间审核综述:部门负责人审核组员年月日上次审核报告编号表单No.HS-13-00-05(A/0)航盛电子A4(210mm297mm)内部审核总结报告(续页)审核报告编号:表单No.HS-13-00-05(A/0)航盛电子A4(210mm297mm)扩展阅读:体系内审总结报告内部审核总结报告审核目的:管理体系运作的符合性和有效性。审核范围:AAAAAA等产品的设计与制造。审核依据:ISO9001标准、公司管理手册、
2、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核日期:2022.12.21-2022.12.28受审核部门:公司组织架构图下的所有部门。管理者代表:AA审核组长:BB审核员:一、审核过程综述:本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核,也是本年度计划内的第2次内部审核。审核组按照内审审核管理程序的相关要求,提前编制了内部审核实施计划表并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施计划表后于审核前编制了各部门的内部审核检查表,按计划在2022年10月11日上午召开了内审首次会议,会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下,按审核实施计划安排,分别到部门、现场,采用面谈、观察、抽查
3、管理体系文件及体系运行产生的记录等方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括生产中心、行政中心、营销中心、财务中心等各有关职能部门,对审核发现的问题,与陪审人员进行沟通确认。经过了1个多星期的内审,在各审核员的辛苦努力下,积极配合,达到了预期的效果,概括来说有四点,即:提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。内审发现问题是我们最大的收获,这次内审共发现78个问题点,其中11项书面不符合项报告,67项建议整改项。本次审核做得较好的地方有以下几点:1、各部门文件管理工作;2、各部门的培训管理工作;3、产品的监
4、视和测量工作;4、标识和可追溯性的管理;5、各部门数据分析工作;6、各部门的持续改进工作。做得不足的地方有以下几点:1.记录的管理(主要表现为各部门记录保管不善丢失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、主管审批记录不到位等现象,此问题普遍存在,各部门在以后的工作中均应重视。);2.生产设备的管理(主要表现为设备进厂没有按规定的程序进行验收,相关部门不能提供设备验收单、设备满足产品要求的能力是否得到验证相关部门不能提供证据;生产设备的保养不到位,如彩印部,没有制定年度保养计划且没有实际保养实施记录,日常保养也不到位;工程部没有建立设备技术档案,台帐没有及时更新。);3、生产过程的管理和控制(主
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