出纳日常工作总结.doc
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1、出纳日常工作总结出纳日常工作总结日常工作总结1、借款人还款后应立即把借款单据归还借款人;2、不论借款还是提取现金,拿到现金后应立刻放入保险柜;3、日记账、保险柜及存款,应保证随时金额相符;4、凡购买办公所需用品,无论金额多小都应填写支出凭单,附上原始单据按规定程序报销;5、支出凭单上一定要详细描述款项用途,大小写金额须一致,如需以后摊销,则应注明起止日期;6、领款人及主管有一方未签字者,不予报销;7、物品保管应分门别类,整齐有序,便于查找;8、报销一定要有原始票据,否则不予报销;9、2022元以上的借款需由总经理批准,保险柜内的现金不得超出2022元,每日核对金额,确保总额无误;10、认真核实
2、金额,确保无假币;区分真假币的方法:新版假钞来袭TJ55、AZ88、WL15、YX86如何识别此类新假币?市民要提高警惕,请注意以下特征:1、从整体票面颜色来看,真币颜色偏红一点,假币颜色相对白一点;2、从票面立体感上看,真币立体感相对强一点,假币相对平板,无立体感;3、从票面水印看,真币100元水印背景为白色,而假币的100元水印背景是黑色,且呈半梯形形状。4、另外,真币毛主席头像的左眉毛与眼睛很清晰地分开,假币左眉毛与眼睛相连接。11、拿到发票注意查看真伪,登陆北京市地税局,输入号码查询;12、报销单如在三日内遇特殊情况(领导不在)未及时报销的,可先电联领导给予报销,然后在第一时间找总经理
3、补签;13、一至九月要写为:零壹、零贰、零叁、零肆、零伍、零陆、零柒、零捌、零玖十至十二月写为:壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月日子照此办理比如2022年8月3日应写为:贰零零伍年零捌月零叁日2022年11月22日应写为:二零零伍年壹拾壹月贰拾贰日扩展阅读:出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理(一)日常现金收付:1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全,OA是否走完,再予以支付。现金收付的要当面点清金额,并注意票面的真伪,现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清,应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章,以避免重复支付,造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现
4、金收入不能直接“坐支”,应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐,每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。5、一般不办理大面额现金的支付业务,此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点,及时做好现金盘点表,待主办和财务经理签字后存档。(二)日常银行收付:1、银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月份终了,保证银行回单已经齐全,下个月月头去银行拿对账单,及时编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单上的
5、余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。2、付款前,先确认OA流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的,要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据,供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章),收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样,并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项,并报于销售部登记。5、要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。6、办理银行结算,规范使用支票。二、票据正确使用和保管(一)支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票,现金支票只能用于支取现金,它可以由存款人签
6、发用于到基本户银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注:公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账,不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项,以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用,但要看入账银行是否能做影像处理,若收到非同城的转账支票,应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确,日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天,也就是自出票之日起十天内有效,应时刻注意支票的日期,避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起,
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