财务报告管理制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报告管理制度姓 名日 期编 写朱丽华2013.06.30复 核王峰2013.07.02审 核张峥2013.07.15审 批刘双河2013.07.30制度责任部门:财务管理中心1. 目的为规范河南思达高科技股份有限公司(以下简称本部)及所控股公司财务报告的编制、提供工作,确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时,没有遗漏,没有虚假陈述,满足报告使用者的需要,制定本制度。2. 适用范围本制度适用于河南思达高科技股份有限公司(以下简称本部)及各级子公司财务报告的编制、合并与对外报出的业务。3. 定义 财务报告,是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期
2、间经营成果、现金流量的文件。本制度所称财务报告包括年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告、月度财务报告。4. 职责:4.1 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员:应保证提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。4.2 母公司财务管理中心:负责报表合并及对外披露报表信息的汇总与编制。4.3 各分子公司财务管理部门:负责本公司应当按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定,按时编制和提供财务报告。4.4 各公司负责人、主管会计工作的负责人、财会部门负责人:对财务数据、财务报告的准确性、时效性直接负责。4.5 会计人
3、员:对各自分管的业务数据的准确性、时效性直接负责。4.6 NC系统管理员:负责对财务核算系统中的权限设置及基础资料进行维护。5. 制度细则5.1 财务报告编制原则严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度,加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理,明确相关工作流程和要求,落实责任制,确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。5.2 财务报告控制重点5.2.1 公司应当以国家统一会计准则制度和相关法规为依据,根据本公司的实际业务情况、财务报告的编制需要,制定统一的会计科目方案,规范公司本部及集团内各分子公司的会计科目架构和核算体系,便于集团公司统一管控。本公司统一会计科目方案详见链接
4、附件5.2.2 公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告,如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整。5.2.3 应当重点关注会计政策和会计估计,对财务报告产生重大影响的交易和事项的处 理应当按照规定的权限和程序进行审批。5.2.4 企业的内部会计规章制度至少要经财会部门负责人审批后生效,财务报告流程、年报编制方案经过主管财务会计工作的负责人核准后签发。5.3 确定重大事项的会计处理5.3.1 公司应对重大事项予以关注,建立重大事项的处理流程,报管理层审批后,予以执行。5.3.2 及时沟通需要专业判断的重大会计事项并确定相应的会
5、计处理,逐级报请会计工作的负责人审批后下达各相关单位执行。5.4 清查资产核实债务5.4.1 在编制年度财务报告前,应当进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核实;对清查过程中发现的差异,分析原因并提出处理意见,取得合法的证据,按照规定权限经审批后将结果及处理办法向管理层报告,根据会计准则的规定进行相应的会计处理。5.5 月末结账5.5.1 结帐前,根据财务报告的报送要求和日常工作经验,确定各会计岗位月末结账时间,并由财务经理编制月度结账项目检查表。5.5.2 月度结账时间计划具有相对稳定性,如果没有特别通知均遵循惯例。财务经理复核结账时间是否合适,结账计划是否可行并有效率,并提出修改意见。经
6、审批通过后的结账计划,用于指导各会计人员结账工作。5.5.3 月度结账项目检查表旨在列示会计人员在期末结账时需执行的一系列例行核对工作及预计完成的时间,作为结账时自行检查工作完整性、及时性的一项工具。本公司结账检查项目详见链接附件:5.5.4 按照月度结账项目检查表中任务内容,各会计人员将其所负责科目的业务数据与财务数据进行核对,包括当月发生额和累计发生额,如发现差异则与业务部门或有关单位进行核对,并进行跟进。核对一致后在检查表中签字并交财务经理审核,财务经理审核后在复核栏签字确认,并按照结账项目检查表要求,对重要科目进行整体复核。5.5.5 核算会计应核对会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等
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