采购管理信息系统(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要本文以材料采购管理信息系统为背景,从实际工作出发,在分析目前本单位采购管理中存在的问题的基础上,结合管理信息系统开发的概念、结构及系统开发的基本原理和方法,开发了一套材料采购管理信息系统。企业采购流程通常是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料,零部件等物料的全过程。在这个过程中,作为购买方,首先要寻相相应模式,必然会要求生产方式,物料搬运方式都做相应的变动,合在一起共同构成.关键字: 材料管理 ;采购管理信息系统 ; 业务流程图 ;数据流程图 ; E-R图目录1 系统开发背景与调查结果 1 1.1 开发背景 1 1.2 调查结果 1 1.2.1 现行系
2、统的组织结果及工作任务 1 1.2.2 现行系统的业务流程及概况 1 1.3 系统规划 32 系统分析 32.1 系统目标 32.2 数据流程图 32.3 数据字典 52.4 E-R图 83 系统设计 113.1系统功能模块图 113.2 系统硬,软件配置 113.2.1 硬件配置 113.2.2 软件配置 113.3输入设计 12 3.3.1 订货单 12 3.3.2 入库通知12 3.3.3 供应商错误改正133.4输出设计 13 3.4.1订货单13 3.4.2 缺货单 133.5系统HIPO图144 参考文献14正文 作为企业而言,为销售而生产,为生产而采购是一个环环相扣的物料输入,输
3、出的动态过程。在这个过程,销售流程,从物流的角度看,最初的采购流程运行得成功与否将直接影响到企业生产,销售最终产品的定价情况和整个供应的最终获利情况,换言之,企业采购流程的“龙头”作用不可轻视。企业采购流程通常是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料,零部件等物料的全过程。在这个过程中,作为购买方,首先要寻相相应模式,必然会要求生产方式,物料搬运方式都做相应的变动,合在一起共同构成.一系统开发背景与调查结果1开发背景本系统针对企业的采购业务而设计, 该公司接受客户定单,查清库存后编制缺货单,由采购员汇总缺货情况和供应商情况确定采购数量.收到供应商提供的材料如符合要求,则放入库存,如不
4、符合要求,则退回给供应商.2调查结果(1)现行系统的组织结果及工作任务采购科的任务是,对缺货单进行汇总,根据汇总情况和各厂商供货情况,向有关厂商发出订购单。当供货厂商发来供货单时,对照留底的订购单加以核对。如果正确则建立进货帐和应付款帐,并发到货通知单并修改库存记录;如果供货单与留底订购单不符,则把供货单退还给供货厂商。(2)现行系统的业务流程及概况现行系统的业务流程情况如图1所示。1缺货通知单D3D4采购单P1按厂家汇总D5提货通知单P3核对S3供应商P5登记入帐D6应付帐款S4财务科S2仓库管理员P4采购单留底B1编制报表图1系统业务流程图S1采购员D2库存帐D1订货单P2确定订货量23,
5、系统规划(1)实现整个百货商店业务信息流程的计算机管理。(2)采购子系统的缺货单汇总、缺货货物统计和编发订货单由计算机完成,核对订货单和修改库存也用计算机进行。(3)改善订货策略.二, 系统分析1,系统目标(1) 人力和设备费用的减少;(2) 处理速度的提高;(3) 降低采购成本;(4) 决策科学性的提高;(5) 人员利用率的提高.2,数据流程图本系统的顶层数据流程图如图2所示,二级数据流程图如图3所示.仓库管理员把缺货单给采购员,由采购员汇总缺货单,再编制订货单交给供应商。对收到的供应商的供货单和货物进行检验后,符合要求的入库,不符合的则退回给供应商。3缺货单仓库管理员S2缺货单到货单P1采
6、购处理订货单供货单图2-第一层数据流程图采购员S1供应商S34F1缺货单P1.2编制订货单F2F3F4订货单S3供应商D1厂商名录D2订货单文件F6F7P1.3核对订货单F10F11F12P1.5发到货单F13到货情况F8D5应付款明细帐F9P1.6改建库存帐F14F15D4进货帐F5图3-二级数据流程图P1.4建应付帐款P1.1按货物汇总D1库存文件3,数据字典5数据字典用于进一步定义和描述所有数据项,包括数据流字典(如表1所示)、数据存储字典(如表2所示)、数据处理字典(如表3所示)三类。总编 编号名称来源去向所含数据结构1-01F1缺货单S1P1.1缺货单号,货物代码,数量,日期1-02
7、F2货物数据P1.1P1.2货物代码,供应商号,型号,名称,单价1-03F3供应商数据D1P1.2供应商号,名称,地址,联系电话1-04F4订货单P1.2S4订单号,客户号,货物代码,订单量,日期,订单金额1-05F5库存数量D3P1.2货物代码,供应商号,仓位号,数量,日期1-06F6订货单P1.2S4订单号,客户号,货物代码,订单量,日期,订单金额1-07F7订货单D2P1.3订单号,客户号,货物代码,订单量,日期,订单金额1-08F8订货单P1.3P1.4订单号,客户号,货物代码,订单量,日期,订单金额1-09F9应付数据D5P.4应付帐号,货物代码,供应商号,数量,金额1-10F10供
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