员工出差及费用报销管理制度(共3页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅&招待费制度 1 政策 公司的差旅政策是为了给公司员工在职责范围内发生业务上一般的、必需的、合理的开支报销建立起指导方针。 出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作,同时,差率费用在公司的运营中也占据了很大的开支。有效的控制此项开支,需要每位员工的充分理解和配合。政策未必能照顾到所有情况,如遇特殊状况,不能按照既定政策办事者,请在做出决定前,先请示您所属部门经理或中心总监的批准,再按实际情况妥善安排。公司不允许无视规定、蓄意违反政策,或不获批准擅自做决定的情况发生。 差旅费报销应于出差完毕后一周内完成,差旅费报销应填写出差费用报销及标准核定表,并提供符合规定的
2、报销票据,与出差申请表一并交至财务部。没有出差申请表的差旅费报销单财务部不予报销。由于报销单据不符合要求而造成不能报销或延迟报销,后果由报销人员自负。 2 出差核准 所有商业出差需要有预先的书面申请。出差人员需填写“出差申请单”,经直接上级领导批准后方可实施。境外出差需经集团主管领导批准。 3 差旅费用预付 依据出差计划,员工可凭上级领导签批过的“出差申请单”到财务部预支一定金额的差旅费用,借款金额不得超出预计发生费用。在出差完全毕后再依相应规定报销。出差期间需依据经过批准的出差路线进行,不得因私事或探亲延长出差时间,未经允许不得前往未批准的其他地点,否则所发生的费用不予报销。出差期间应遵守公
3、司的制度、遵守社会公德,维护企业的良好形象,不得有损害公司利益及声誉的事情发生。 4 酒店住宿 4.1 住宿、误餐补助及交通费: 出差人员住宿需严格依据出差标准费用核定表中限定的标准住宿。误餐补助按出差天数核给,交通费在限额内凭票据报销。如在公司会议期间公司统一安排餐饮,则当天不核发误餐补助。住宿费:开票时要求附上酒店的消费清单,若酒店无法出具消费清单,则要求按明细项目如住宿费、电话费、洗衣费等分项在发票上列示,同时在酒店出具的发票或清单上需有“住宿期间、房费每日单价”的信息。超标准部分需书面报告,经中心总监/部门经理核实情况后,确属工作原因的超标由董事会审批核报。市内交通费:部门年度预算范围
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