2022年公司出差管理制度.pdf
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1、精品办公文档出差管理制度目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。范围:因公出差的领导及员工。申请及批准:1、员工出差前应填写出差申请表,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时交行政人事部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1 当日出差由部门经理批准;3.2 市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。补贴范围及办法:精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 6 页 -
2、 - - - - - - - - - 精品办公文档一、总经理、副总经理出差标准:1、住宿标准:A 类城市_元/天B 类城市_元/天C 类城市_元/天2、餐费补助:A 类城市_元/天B 类城市_元/天C 类城市_元/天3、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。4、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部门经理及负责人精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 精品
3、办公文档1、住宿标准:A 类城市元/天B 类城市元/天C 类城市元/天2、餐费补助:A 类城市元/天B 类城市元/天C 类城市元/天3、交通补助:凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车,酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。4、通讯补助:每人每月元的通讯补助。(按天计算,即:元 /天)5、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 精品办公文档实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客
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