2022年公司生产订单管理流程.pdf
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1、生产订单管理流程1. 目的加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的无缝衔接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。2、适应范围:公司所有3、定义:常规产品:已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品:有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。标准交期 : 人机物料正常的情况下,从下达订单到出货的时间4、职责商务部负责常规产品以及特殊产品的接单(包括对接集团内其他公司的供货需求) ,以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装
2、配型产品的供货周期财务部 负责所有物料清单的审核采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理订单评审管理流程该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部 )确定精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - - 交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。与客户沟通同意交期后,商务部生成销
3、售订单,转PMC 对销售订单进行跟踪对常规订单,生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转PMC 对新产品订单,由技术部编制物料清单,经财务部审核后,转PMC 3.1.3PMC 与仓库确认物料 / 产品库存情况后, 编制采购计划,制订采购订单,实施采购;同时下达生产通知单与发料清单至生产部,如有库存产品,则直接下达出货通知单3.1.4生产部接到生产通知单编制生产计划 ,根据发料清单领料生产,完成生产任务。3.1.5生产完成之后 , 销售有销售订单时,PMC 结合人机物料实际情况,答复交期根据领导签批由订单主管部门下达订单通知书 ,转入订单作业进度管理流程 。客户同意加工的,由订单主管部门进入订
4、单协管流程。客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。按公司规定合同额小于? 万元、无特殊技术要求或库存直接提货的只报公精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - - 司领导签批,不再进行技术评审。常规产品无须技术评审,商务部接到销售订单后,交生产流程图(图 1)负责部门车间品质仓库财务精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 13
5、 页 - - - - - - - - - - 按 计 划 单 要求收货生产计划单按计划单要求生产,完工 后 填 写检验申请单检验申请单按 计 划 单 要求 及 产 品 检验 标 准 准 备检验合格否是车间返修检验报告单车间办理入库产品入库单按 产 品 入 库单清点货物摆放、储存记账处理结束审 核 并 账 务处理精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - - 工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订
6、单销售部接收客户订单,整理客户信息订单接收登记单2订单评审商务部组织各相关部门进行技术评审,提出处理意见订单评审记录表3审批公司领导对订单进行审批订单审批规程4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流程” ,退单订单审批处理意见5制定生产计划生产厂根据订单交期,制定生产周计划,并上报公司调度及相关部门订单下达通知书订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页
7、,共 13 页 - - - - - - - - - - 6制订生产计划根据订单要求, 一般订单启动生产正常流程,特殊订单制订生产新工艺,并下达到各生产车间。准确实施生产生产计划7生产实施根据生产计划,组织生产生产跟踪表8生产反馈如不能按订单要求完成,则申请变更订单生产反馈记录表订单协调管理流程该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产厂技术科,根据客户提出的特殊技术要求,进行配方和工艺结构的调整。(针对特殊订单)调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产厂技术科上报公司总工签批。签批方案执行需要进行产品试制的,由研究所进行小试、终试到工业试制。
8、只做结构调整变化的,由订单主管部门下达订单通知书,进入订单作业进度管理流程。流程图销售部门技术部生产部财务部供应科及厂供应采购人员质量人员开始提供客户订单确定物料需求物料清单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 13 页 - - - - - - - - - - 工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节点责任部门相关说明相关文件或记录1 提供客户订单销售部订单主管部门与客户进行协调与沟通,明确订单技术要求研发、工艺调整方案2 技术研发研究所根据订单要求,开发研制新配方、新工艺。技术
9、研发说明书3 技术改进生产厂制订符合要求的生产工艺,产品结构研发、工艺调整方案4 确定物料需求根据新编工艺要求,制订物料需求计划,提交材料计划表物料需求计划表5 执行采购供应科制订采购计划, 并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行采购计划单6 物料供应及时安排人员对物料进行验收,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应物料供应说明书7 生产协调生产技术部包括人、机、物等生产协调准备工作,跟踪生产进度,保证按时交货生产跟踪表8 质量检验厂质检人员检验物料质量及产品质量,并处理质量异常问题质量检验表9 准备出货销售部安排运输计划, 确保订单准时交付出货计划技术研发确定物料需求
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