行政事业单位内控风险评估报告(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上东公园街道风险评估报告根据财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知财会函(2018)11号、省财政厅辽财会(2019)32号和市财政街道抚财会(2019)18号文件精神,我单位组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、风险评估活动组织情况(一)工作机制 本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室、党政办抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动
2、层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方面:组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险;经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险;人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、资产管理风险、合同管理风险。2、本次风险评估所涉及的部门范围主责部门:内部控制工作领导小组。配合部门:财务科、办公室、党政办等相关部门。(三)风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动,风险评估小组先研究制定了风险评估工作
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