财务报销管理规定(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、 目的为准确核算和监督公司和各办事处的成本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。二、 原则财务报销管理规定是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些规定对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。 三、 范围本规定适用于广州兰怡源日化有限公司及各办事处、广州市锦源建材有限公司。四、 内容本规定根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及
2、各项支出具体的财务报销管理规定和报销流程。 (一)、借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定 1、 出差借款:出差人员凭审批后的按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内填写、办理报销还款手续。 2、 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4、 借支审批权限:所有借款由部门负责人审批后,报总经理审核。5、 外出购进材料需借支现金的,应提交总经理批准的采购计划或,采购计划或申购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。6、 借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,
3、据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 7、 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 8、 原则上员工借支不得超过月工资总额。9、 借支的现金,要在当月月末前,结清借支。第二条 借款流程 1、借款人按规定填写,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 2、审批流程:部门经理审核签字财务经理审核总经理审批。 3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 (二)、经营性费用报销规定及流程1、公司的经营性费用支付审批权限:由财务经理审核,总经理审批。2、原材物料费用的支付程序:原材物料进
4、仓验收 仓库记账财务审核总经理(或受权人)审批报账支付3、经营性费用支付管理办法:A、材料款(含原辅材料、半成品、物料用品、低值品)支付。 B、支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单。C、由供货单位开出送货单,无送货单的由收货部门开具验收单,送货单要由送货单位加印章,送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名。D、供货方凭送货单或者验收单、供货协议连同发票到财务部,经财务部核对无误后,凭财务部开具的费用报销单,经总经理审批,并在发票签字后,方可支付。支付凭证(发票)须有收款经手人签字、采购经办人签字、总经理签批。E、送货单或验收单必须填写明用料部门(项目名称)、货
5、物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额,并由送货人、收货人签章。F、材料款的支付,须通过银行转账支付,特殊情况须现金支付,由采购人员填写须提前通知公司财务部进行审核,并经公司总经理审核。G、生产用废弃包装物、废弃生产设备、设备零部件由生产部门报损,仓库收集整理,行政办公室监督一个季度处理一次,所得处理款及时上交财务部作为员工福利费使用。(三)、日常费用报销规定及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第一条:费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
6、制度),且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第二条:费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字主管会计/财务经理复核总经理审批到出纳处报销。 第三条 差旅费报销规定及流程1、 业务人员差旅费开支标准:车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示销售总监/总经理);住宿费和餐费,总经理的费用按单据实报实
7、销,其他人员限额报销,按以下标准参照执行:级 别住宿费(元/晚/人)一线城市住宿费(元/晚/人)二三线城市伙食费(元/天)一线城市伙食费(元/天)二三线城市备注总经理300250120100副总、总监、部门经理2501808050大区经理2301505030区域经理1201003030业务员100803030第四条、费用标准的补充说明: (1)、 参加学习培训的,如由主办单位安排的,依从主办单位,没有的,按上述标准执行。(2)、 上述伙食费标准,允许在偏差20%范围内据实报销,住宿费严格按标准执行。特殊情况需超标准开支的,须请示总经理批准。(3)、 办事处经理因工作原因来回公司的车旅费可作报销
8、,报销时必须市场营销总监在报销单上签字确认,按报销程序逐层审批。 (4)、 差旅费的报销。材料采购的,要与同批次的材料单据一同回单报销,其他差旅费,要在差旅发生的次月底前回单报销,否则,财务部有权拒绝报销。 (5)、 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(6)、 出差人员到家庭所在地城市出差,原则上不予报销住宿费。(7)、 如两位同性同时出差在同一城市,只可报销一间房费,异性按标准报销。(8)、 如出差坐火车卧铺,当晚在火车上的不得报销当晚住宿费。(9)、 业务人员出差在当地城市市内交通费、话费均已补贴在工资中,不予额外报销。(10)、出差人员超过中午12:00后
9、出差,在12:00前返回公司的,只报销一天的伙食费。 第五条、日常费用报销流程 :(1)、出差申请:拟出差人员首先填写出差计划申请单,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理签字行政办公室复核总经理批准。 (2)、借支差旅费:出差人员将审批过的出差计划申请单交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 (3)、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政办公室申请订票(原则上节假日至少提前五天通知行政办公室准备订票)。 (4)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核
10、签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条、办公费、低值易耗品等报销管理及流程 :(1)、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政办公室统一管理,集中购置,并指定专人负责。 (2)、报销流程 A、购置申请: 公司行政办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 B、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 C、费用归集:财务部按月根据行政办公室提供的各部门领用金额统计表,归集核
11、算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。 第七条、招待费、培训费、资料费及其他报销管理及流程 :费用标准: (1)、 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意,各公司全年累计发生的业务招待费用,不得超出年度预算指标(控制标准为销售收入的3-5)。超预算总额的开支需报批后方可开支。1)、各级管理人员业务招待费开支权限:、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支;、副总、总监、部门经理500元以下,超出须报总经理;、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元/人;、一般工作及业务接待住宿标准为标准(普通)双人房。2)、业务招待费报销单据签批权限:、各公司预算
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