财务报账制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务制度第一章 财务报账制度(试行)按公司财务制度管理要求,为便于财务规范管理,特制定财务报销制度。第一条、 审批原则公司遵循层层审批原则,500以内支出由执行总经理负责人签批,500元以上5000元以下由总经理签批,5000元以上由董事长签批,对有签批权限领导的签批,出纳方可给予报销,同时各级领导对所签批的支出负责。第二条、实行当月费用当月报销的原则。公司员工按发票开据日期之日起,30日内必须到财务进行报销,超出此时间未报销的,视同员工放弃报销,财务不再给予报销。第三条、报销程序:1、先由经办人填写报销单据(对不能取得发票部分应单独填写报销单据,不能与发票部分单据一
2、起填写);2、经部门负责人复核;3、财务审核;4、由部门负责人请上级领导审核;5、签批领导签批;5、到财务报销。第四条、员工借支:当月借支未结清当月不予借支原则。员工借支在处理业务后,应及时到财务报销,结清借支;做到当月借支当月冲销,当月借支未结清,次月不再给予借支的原则。第五条 :收支两条线原则任何财务有关部门不允许直接坐支现金,所有借支或支出必须到财务室出纳处办理支出业务,任何收银部门不得暂借现金,做到当天收现当天交财务,及时做好核对无误工作,以保证资金的完整性和安全性。第六条 :备用金管理1、 前台收银部门,如有需要日常备用金,可通过执行总经理审批,经总经理批准,到财务室借支备用金,备用
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