变更管理规定(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上变更管理规定(HD/JS-COP1-001)编制: 审核: 批准: 1. 目的:对公司新产品工艺、工装开发过程,量产品生产过程中发生的变更进行控制,确保所有的变更处于有效、受控状态。2. 范围:2.1顾客发生的变更,如设计变更、需求变更、交期变更;2.2公司内部发生的过程变更,包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更;2.3供方发生的过程变更。3.职责:3.1业务部:负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络,并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。3.2相关职能部门:负责对顾客变更信息的评
2、审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。3.3质量部:负责内部变更申请的可行性评估,同时对内、外部变更实施过程进行监控。4.工作流程:4.1变更的分类:4.1.1从变更发生的来源可以区分为:a.顾客变更b.公司内部发生的过程变更c.供方发生的过程变更4.1.2从变更的类型可以区分为:a.设计变更,或工程更改b.工艺变更c.产能变更d.交期变更4.1.3从变更阶段来区分:a.新品策划或开发阶段发生的变更b.量产阶段发生的变更4.2顾客设计变更时的控制流程:业务部在接到顾客变更信息时,按以下规定流程执行相应的控制。4.2.1量产阶段的变更:4.2.1.1业务
3、部在接到顾客变更通知后,应及时以通知的形式通知业务、生产、技术、质量等相关部门,而且通知中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等(如变更内容较多,应考虑组织相关人员开会讨论,并在通知单中注明),经权责主管批准后分发相关部门,同时应将变更后的图纸或资料转交到相关部门。4.2.1.2相关部门在接收到相关变更信息后,应及时进行现行图纸或资料的管制分发。4.2.1.3相关图纸或资料的评审:相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后,应及时对相关变更内容进行评审(必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审),确保各部门对变更内容的充分理解,从而制定
4、出切实可行的控制方案,达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求,则应及时提出,由业务部与顾客协商解决。4.2.1.4设计变更产品的统计和处理:生产部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后,须及时对设计变更前产品的在制品进行统计,汇总到生产部,生产部将产品的统计结果和(半)成品库存进行汇总,并将统计结果知会业务部;同时业务部将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门。4.2.1.5技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整,提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务,
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