采购部内审检查表(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查 4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与受审核部门相关的文件是多少? 是否有效电子形式文件的使用是否有效?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件
2、是否便于查阅?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件夹的管理是否收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?执行的如何?4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?与受审核部门有关的记录有哪些?记录管理的实况对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?能否从记录/信息中获取相应信息?注1:文件查阅含记录的查阅。
3、注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.4.1 质量目标4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划如何进行环境影响评价是否对部门内的环境因素进行识别和评价?环境因素的住处能否及时更新有无更新信息的规
4、定?是否按规定实施更新?涉及的分解质量目标有哪些?实现情况如何?查部门质量目标分解及考核规定。按时间段检查分解质量目标实现情况。判定数据分析、统计方法的合理性、有效性。是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序是否对部门内的危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划的要求?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责有关职责、权限如何传达到位的部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通是否制定了协商和交流的程序? 外部人员获得管理方针的途径和方法是否可
5、行?是否方便?内部协商的内容协商和交流的记录员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查7.4采购
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