上海音乐学院审计工作业务处理流程及经费开支办法(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海音乐学院审计工作业务处理流程及经费开支办法为规范内部审计工作程序,提高审计质量,增强审计工作的透明度,方便审计对象做好审计配合工作,根据教育系统内部审计工作规定和内部审计准则,结合我院相关财务收支管理办法以及实际情况,制定上海音乐学院审计工作流程。一、审计工作的基本原则1. 我院各类审计工作统一归口审计处(上级另有要求的除外),审计处按照法律法规认真履行职责,不断研究审计工作,切实保证审计质量。2.我院设立经济活动联席会议制度和经济责任审计联席会议制度,及时研究审计中涉及的重大问题,增强对审计工作的支持力度,促进审计整改工作的顺利进行。3.为了加强对审计质量的管理
2、,对部门单位实施审计,必须由学院提出,学院按本规定的相应业务流程提请审计。4.审计处对社会审计部门工作进行规范管理。我院必须委托具有准入资格的审计事务所进行项目审计。所有需要委托外部审计事务所的项目(有特殊要求的除外),均应当在具有准入资格的审计事务所内选取。二、审计分类按照不同委托部门分类,我院的审计工作主要分为六类:1由组织人事处委托的处级领导干部经济责任审计(包括离任审计);2由后勤基建处委托的基建(修缮)工程、财务年报等审计; 3由科研处委托的科研审签;4由校领导安排或其他需要的专项审计;5由财务处委托办理的上海音乐学院固定资产报废鉴定;6由上音资产经营责任有限公司 (以下简称院资产公
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- 上海 音乐学院 审计工作 业务 处理 流程 经费 开支 办法
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