不合格品管理办法(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 不合格品管理办法 第一章 总则 第一条 为消除实际或潜在不合格品的原因,防止事故或事件的发生,实施纠正与预防措施,以确保质量管理体系有效运行,实现质量管理体系的持续改进,保证工程质量始终处于受控状态,制定本办法。 第二条 术语 1.预防措施:为消除潜在不合格品或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 2.纠正措施:为消除已发现的不合格品或其他不期望情况的原因所采取的措施。 第三条 本办法适用于总承包项目部及各分部。 第二章 职责分工 第四条 总承包项目负责监督、检查纠正和预防工作开展情况,审批质量严重不合格品的纠正和预防措施。 第五条 各分部负责收集施工过程中存在或
2、潜在的不合格品的各类信息,并对信息进行整理,提出分析报告,判明产生的原因,制订相应的纠正和预防措施,在规定期限内进行整改。 第三章 实施流程 施工分部收集 不合格品 施工分部评定不合格品 程度和影响 施工分部分析确定 采取纠正措施的项目 施工分部针对不合格品 进行原因分析 严重不合格 品 施工分部制定纠正措施 N 报总承包项目部 评价措施 Y 措施实施 验证 Y N 总承包批准 效果推广 纳入工艺标准化文件 第四章 纠正与预防措施 第六条 各分部应以适当的方法评定不合格品的程度和影响。 第七条 质量不合格品信息来源 (一)施工过程、监测、测量和试验检测过程中发现不合格品; (二)各类检查和验收
3、中发现不合格品; (三)由于法律法规标准的变更引起的不合格品; (四)事故、事件、违章及不符合项调查中发现的不合格品及审核的结果; (五)相关方提出的有关不合格品情况和意见; (六)项目公司、监理单位及相关方提出较大投诉或意见; (七)项目公司、监理单位及相关方决定的改进措施; (八)质量保证体系的内部或外部审核的不符合项报告; (九)管理评审; (十)其他不符合项质量管理方针、目标、指标或管理体系文件要求的情况。 第八条 对不合格品的原因分析可召开质量专题(分析)会,也可采用其它方式;必要时可利用相关的统计技术。一般包括但不限于如下方面: (一)没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求;
4、(二)没有全面理解管理制度的要求; (三)缺乏必要的培训; (四)缺少必要的支持性文件; (五)没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通; (六)管理制度规定不清或错误问题; (七)工作不负责任; (八)缺乏必要的资源; (九)没有将相关要求传递至相关人员,信息交流或沟通不到位; (十)设计问题而在图纸会审中未被发现; (十一)技术方案编制的偏差或技术交底不清; (十二)未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准); (十三)材料不合格; (十四)施工操作未执行相应程序; (十五)检验试验问题; (十六)成品保护问题; (十七)施工人员操作水平不能满足要求等。 第九条 下列情
5、况(不限于)应采取纠正措施 (一)内、外审中发现的不合格; (二)根据不合格品的分类规定,一般不合格以上,以及某种轻微不合格多次出现后; (三)质量通病发生后对工程质量影响较大时; (四)与新技术、新材料、新工艺、新设备相关不合格品出现后影响较大时; (五)项目公司、监理单位、总承包项目部不满意的程度较大时; (六)对项目工期、造价影响较大的不合格; (七)对施工安全管理影响较大的不合格; (八)在日常管理中认为有必要采取纠正措施; (九)管理评审后认为有必要采取的纠正措施; (十)经评审或原因分析后,确认不需制定纠正措施的,应对不合格(符合)及时进行纠正。 第十条 纠正措施 (一)需要采取纠
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- 合格品 管理办法 20
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