出差管理制度范文(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度范文为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写出差申请单,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下: 1、填写出差申请单,注明预计出差时间、到达地点,报行政备案。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借款规定报批后,向
2、财务部预支差旅费。 3、出差人返回后每月底应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:交通工具级 别轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席(软座、软卧)凭据报销中心负责人经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销部门经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、 出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择上升一个等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事
3、前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。八、自驾汽车出差不享受相应的市内交通费,为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在中心负责人批准许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准:汽油费补助0.8元/公里;往返路桥费按实际和实时发生额报销(具体公里数参考附表数据)。九、各项补助标准(单位:元/天,补助含市内交通及餐费):地域省级城市市级城市 普通县级城市及以下级别住宿补助住宿补助住宿补助总经理实报实销,无补助中心负责人300120240100180100部门经理2401002008015080业务员 200801606013060备
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